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中途建賬,之前的賬不做了,但是之前有多付的貨款沒有收回來,建賬之后能不能通過未分配利潤(rùn)來調(diào)整差額
中途建賬,之前的賬不做了,但是之前有多付的貨款沒有收回來,重新建張之后補(bǔ)記借借方應(yīng)收賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)可以嗎
老師,公司成立不到一年,之前都沒有賬,但是有業(yè)務(wù)發(fā)生,但是由于之前的太亂沒辦法理出一個(gè)期初,所以中途(6月)建賬的時(shí)候,沒有做之前的賬,只從建賬以后做賬,期初就根據(jù)銀行余額錄了一個(gè)期初,借方寫的銀行存款貸方寫的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),這樣可以嗎,至于未清的往來,只有在之后對(duì)賬過程中理出一個(gè)期初在補(bǔ)記分錄,如果發(fā)現(xiàn)6月之前有一筆未收回的貨款現(xiàn)在收回來了入了公戶,那補(bǔ)記借銀行存款貸方應(yīng)收賬款,但是這樣的話銀行存款余額就不平了,因?yàn)橹耙呀?jīng)錄了期初,那怎么處理
老師,2022.12月收到材料發(fā)票4900元,但是之前會(huì)計(jì)沒有做賬,那2023年入賬: 借:以前年度損益調(diào)整 4900 貸:預(yù)付賬款 4900 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 就是后兩筆分錄的金額是多少
請(qǐng)問一下老師 公司是今天6月切戶 之前一直有賬 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)私人會(huì)計(jì)之前給公司做的賬中5月份的資產(chǎn)負(fù)債表中期末未分配利潤(rùn) 不等于 年初余額+凈利潤(rùn) 中間差58443.34元 現(xiàn)在之前的會(huì)計(jì)也找不到了 想問一下怎么調(diào)賬能把賬調(diào)成 資產(chǎn)負(fù)債表中的期末未分配利潤(rùn)=本年利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表中的年初未分配利潤(rùn)?
你好老師,我們是物業(yè)會(huì)計(jì),原來物業(yè)欠員工工資1.2.3.4月份4個(gè)月工資,還有欠交的小區(qū)4月份水電費(fèi),我們公司墊付了4月份水電費(fèi),和1.2月份工資,現(xiàn)在政府給我們對(duì)公賬戶里面打入這筆錢,包括未發(fā)的3.4月份工資,現(xiàn)在這筆錢50多萬,我應(yīng)該怎么入賬,怎么出這筆錢
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,單人單量成本是20000/2000嗎
老師公司進(jìn)貨可以現(xiàn)金支付嗎,憑證用什么,
老師,深圳收益所有人備案是不是延期到12月1日了啊,這個(gè)在哪里可以查到
熊總下午好!華億25.10月開票1427708.89元,10月收到的進(jìn)項(xiàng)稅額?:78328.69元,預(yù)計(jì)繳納增值稅:72408.9元,附加稅:3750.45元,預(yù)計(jì)稅負(fù)率:5.68%.老板說這稅負(fù)率有點(diǎn)高哦怎么回復(fù)好呢
老師個(gè)體戶的一般納稅人買車可以抵扣增值稅嗎
受益人備案是啥意思嗎
一般納稅人買車開票開專票還是普票
有個(gè)客戶沒有轉(zhuǎn)錢到工戶,只是微信轉(zhuǎn)賬,要求每個(gè)月幫他開張1萬元左右的發(fā)票,得嗎
就是一個(gè)小規(guī)模的公司,做業(yè)務(wù)的時(shí)候有一筆支出沒有成本發(fā)票,按道理是納稅調(diào)增,但是有政策減按5個(gè)點(diǎn)交的話,是不是其實(shí)無票也沒得關(guān)系

