要是嚴(yán)格按照規(guī)銷層管理制度,根據(jù)審批后的單據(jù),入庫(kù),出庫(kù),日清月結(jié),經(jīng)常盤點(diǎn),確保一致

老師好!我有一問(wèn)請(qǐng)求解答!2021年8月的賬。現(xiàn)在才有一條分錄,是借貸方向錯(cuò)了,科目和金額無(wú)誤!當(dāng)時(shí)錄的是:借:其他應(yīng)收款—倉(cāng)庫(kù)租金 2500 貸:管理費(fèi)用—倉(cāng)庫(kù)租金 2500。?,F(xiàn)在更正的話。第一步先紅沖處理。。借:其他應(yīng)收款—倉(cāng)庫(kù)租金 -2500 貸:管理費(fèi)用—倉(cāng)庫(kù)租金 -2500。。。這樣子紅沖以后!然后第二次還要錄一天正確。 因?yàn)閷儆谝呀?jīng)跨越年度的更正了。所以用以前年度損益調(diào)整科目。那么:借:以前年度損益調(diào)整 2500 貸:其他應(yīng)收款—2500。。。 這樣子思路處理對(duì)嗎!
您好我是口腔門診管理倉(cāng)庫(kù)的,我想知道怎樣把倉(cāng)庫(kù)管好,除了把賬目管好其他還需要做些什么?
老師您好,我到新公司上班,公司管理混亂,讓我過(guò)來(lái)做財(cái)務(wù)制度,倉(cāng)庫(kù)與采購(gòu)銷售等流程,我是財(cái)務(wù)部經(jīng)理,這些制度流程已經(jīng)做好了,現(xiàn)在需要把部門負(fù)責(zé)人全部開(kāi)會(huì),請(qǐng)問(wèn)我該怎么開(kāi)呀?沒(méi)有什么經(jīng)驗(yàn),以前只是簡(jiǎn)單給部門開(kāi)會(huì)
老師,你好,新應(yīng)聘的工作老板需要搞清楚他公司的內(nèi)賬,就是要真實(shí)賬務(wù),有很多客戶欠他的錢都沒(méi)有收回來(lái)現(xiàn)在自己有記錄但是搞不清楚多少,是做公牛經(jīng)銷商的,還有倉(cāng)庫(kù)管理進(jìn)銷存這些入庫(kù)出庫(kù)問(wèn)題,我是一個(gè)小白,老師有好的建議怎么去做這個(gè)內(nèi)賬呢?
老師,你好,新應(yīng)聘的工作老板需要搞清楚他公司的內(nèi)賬,就是要真實(shí)賬務(wù),有很多客戶欠他的錢都沒(méi)有收回來(lái)現(xiàn)在自己有記錄但是搞不清楚多少,是做公牛經(jīng)銷商的,還有倉(cāng)庫(kù)管理進(jìn)銷存這些入庫(kù)出庫(kù)問(wèn)題,我是一個(gè)小白,老師有好的建議怎么去做這個(gè)內(nèi)賬呢?
怎么區(qū)分狹義無(wú)權(quán)代理和表見(jiàn)代理
老師,我出口是2402;總銷售額是52000,進(jìn)項(xiàng)123,增值稅加計(jì)抵減本期發(fā)生額怎么填
老師,我們公司有個(gè)員工每天只干4個(gè)小時(shí),領(lǐng)導(dǎo)不給他上社保,能用公戶發(fā)工資嗎?
材料費(fèi)用分配表,發(fā)料憑證匯總表,材料領(lǐng)用匯總表這些表是倉(cāng)管給財(cái)務(wù)的嗎 ?
兼職工資,我叫對(duì)方代開(kāi)發(fā)票,這樣內(nèi)容什么了
樸老師,請(qǐng)問(wèn)2021年度成本記重復(fù)了,這個(gè)怎么調(diào)整,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
請(qǐng)問(wèn)一下。分公司注銷欠總公司的往來(lái)款,總公司是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出還是沖減本年利潤(rùn)呢?
老師你好,企業(yè)10月稅款沒(méi)交,11月在沒(méi)申報(bào)前已扣了10月稅款,但在申報(bào)增值稅時(shí)報(bào)表25欄有數(shù)據(jù)和30欄沒(méi)數(shù)據(jù),提示校驗(yàn)。這個(gè)已扣稅款這次申報(bào)時(shí)要不要手動(dòng)輸入
老師,20年的發(fā)票我還能紅沖嗎,
填表填上年度納稅額請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是所有稅費(fèi)都算嗎

