同學(xué),你好 之前繳納的增值稅,可以抵扣之后的增值稅
請問老師,專用發(fā)票20年12月開具的,21年1月退回,開具紅字發(fā)票??缒觊_的紅字發(fā)票是沖以前年度損益還是沖今年的收入?若沖以前年度損益,企業(yè)所得稅年度申報表里是不是需要填納稅調(diào)整?
問下2021年12月底開的發(fā)票。2022年1月份又紅沖了。這個2021年匯算清繳的時候怎么辦。
老師:請問一下21年12月份開出去的發(fā)票金額是74700,元,并已經(jīng)收到款。但到了2022年6月份要求退款8351元。請問老師發(fā)票上要如何處理。我直接開了一張負(fù)8351過去可以么 同學(xué)你好這個先紅沖 2022-07-1312:03 跨年沒有直接紅沖,然后紅沖一筆。8351 未讀2022-07-1312:04 這樣操作了怎么辦呢
2023年1月紅沖2022年開的免稅普通發(fā)票一張,重開籃字普通發(fā)票時,稅率鎖死,開不了免稅的,只能開稅率是1的普票,怎么辦,涉及跨年,請問如何做賬,
老師,去年12月開錯了一張專用發(fā)票,備注欄寫錯了,跨月了,對方?jīng)]抵扣,今年1月把票退給我們了,我們又紅沖了這張發(fā)票,又開了一張正確的,那我這個月怎么做賬?
老師您好,請問廣交會的攤位費(fèi)入哪個科目
建筑公司在人壽保險公司參保300多人,在公司個人工資薪金申報和參保人員有關(guān)系嗎?
老師,員工出差,住宿的費(fèi)用超過公司標(biāo)準(zhǔn)了,但是開了專票回來,公司只給報一部分,還有一部分不給報銷,這張專票公司能正常抵扣增值稅不?做賬的時候怎樣處理?報銷金額和稅額對不上怎樣處理?
本廠產(chǎn)品送給員工,怎樣做賬
現(xiàn)發(fā)現(xiàn)以前年度有一張費(fèi)用發(fā)票10000元不能稅前扣除,另需要補(bǔ)交所得稅500元,如何做賬
請問 托育機(jī)構(gòu)的保教和伙食費(fèi)收入免增值稅嗎 因為是有限公司 這個所得稅是不是也按照小微企業(yè)征收
你好老師,長期應(yīng)付款和長期借款的區(qū)別是什么?
我們最大小核桃饃的,我們的標(biāo)簽都叫核桃饃,只是在凈含量上加以區(qū)分,這個開票的時候是要跟著標(biāo)簽產(chǎn)品名稱走,還是開大核桃饃,小核桃饃也可以
老師,使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債那里計算遞延費(fèi)用具體是怎么計算的,分錄又是什么
老師,請問法人的房子出租給公司,法人需要繳納什么稅?
那在哪里看可以抵扣的稅額?下個季度的增值稅申報表?還是哪里可以看到?
同學(xué),你好 下個季度的增值稅申報表里面
那本月做賬怎么做?按照道理主營業(yè)務(wù)收入也會減少,可是這里又涉及到2022年主營業(yè)務(wù)收入
同學(xué),你好 做負(fù)數(shù)分錄就行了
那去年的紅沖發(fā)票的主營業(yè)務(wù)收入也可以直接抵減今年的主營業(yè)務(wù)開票收入是不是
同學(xué),你好 嗯嗯,是的