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本月紅沖了我們自己2022年度12月開的發(fā)票以及2023年1月開出的發(fā)票,請問這種跨年又跨月的發(fā)票紅沖了,那繳納的稅款怎么處理?怎么退稅?

2023-07-16 12:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-16 12:34

同學(xué),你好 之前繳納的增值稅,可以抵扣之后的增值稅

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快賬用戶5529 追問 2023-07-16 14:58

那在哪里看可以抵扣的稅額?下個季度的增值稅申報表?還是哪里可以看到?

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齊紅老師 解答 2023-07-16 14:58

同學(xué),你好 下個季度的增值稅申報表里面

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快賬用戶5529 追問 2023-07-16 15:09

那本月做賬怎么做?按照道理主營業(yè)務(wù)收入也會減少,可是這里又涉及到2022年主營業(yè)務(wù)收入

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齊紅老師 解答 2023-07-16 15:12

同學(xué),你好 做負(fù)數(shù)分錄就行了

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快賬用戶5529 追問 2023-07-16 15:25

那去年的紅沖發(fā)票的主營業(yè)務(wù)收入也可以直接抵減今年的主營業(yè)務(wù)開票收入是不是

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齊紅老師 解答 2023-07-16 15:25

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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同學(xué),你好 之前繳納的增值稅,可以抵扣之后的增值稅
2023-07-16
原分錄紅沖,重新做一張憑證就是
2023-02-02
同學(xué)你好,直接在2022年做沖紅處理,或者在2023年把沖紅的發(fā)票,做以前年度損益調(diào)整處理,企業(yè)所得稅匯算清繳時,減少上年的利潤,就行了。
2023-03-17
您好,您2021年的賬務(wù)正常申報就可以,因為你紅紅的,這個發(fā)票,他是入到2022年了,所以這個賬務(wù)要做到2022年里面就不影響2021年了。
2022-04-01
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