您好, 你把科目余額表上和資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)對(duì)下,看哪個(gè)科目不一樣
老師,是不是理論上12.31的科目余額數(shù)據(jù)應(yīng)該和稅局2019.12月資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)是一致的?12.31科目余額數(shù)和資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)是一致的?
想問(wèn)一下:資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款期末余額為什么和軟件里,科目余額表的期末余額數(shù)據(jù)不一致?
老師有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下 科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表的余額不一樣,相差數(shù)就是科目余額表比資產(chǎn)負(fù)債表多一個(gè)累計(jì)折舊的數(shù),這樣的情況我要怎么把兩個(gè)表的余額調(diào)整一致呢?
老師,我想問(wèn)一下科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)不一致怎么查?
老師科目余額表和利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)是一致的嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)假如工程公司預(yù)付工程款,但還收到發(fā)票,可以用付款憑證做成本嗎?
老師,10月查原材料進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出4月份的票,對(duì)應(yīng)科目主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但9月份沒(méi)有生產(chǎn)也沒(méi)銷(xiāo)售收入也可以做到9月份的帳?
老師,我在注冊(cè)公司的時(shí)候填社保人員信息的時(shí)候有一個(gè)所在部門(mén),這個(gè)怎么填
期初的賬建完后怎么開(kāi)啟重分類(lèi)?
訴訟財(cái)產(chǎn)保全責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)怎么做帳?
請(qǐng)問(wèn)老師,有這樣一個(gè)問(wèn)題,今年4月在申報(bào)去年所得稅的時(shí)候,因?yàn)橄壬陥?bào)的季度報(bào)表,因?yàn)橛欣麧?rùn)所以交了一部分所得稅,實(shí)際上報(bào)完年度報(bào)表后有好幾年的虧損可以彌補(bǔ),但1季度稅已經(jīng)交了,如果今年年底仍然可以彌補(bǔ)虧損,就會(huì)造成今年所得稅多交稅的情況,這種情況怎么化解呢,退稅的話就要查賬,好麻煩吧
老師,問(wèn)下新版企業(yè)所得稅,第一個(gè)應(yīng)付職工薪酬填寫(xiě)的金額,包括個(gè)人承擔(dān)的社保公積金嗎
實(shí)際發(fā)放工資比個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)工資高出很多,企業(yè)所得稅申報(bào)表中的應(yīng)付職工薪酬該如何處理
老師,公司A股東退股減資、A股東的股份250萬(wàn)股,A股東已實(shí)繳了十萬(wàn)元,這個(gè)實(shí)繳能直接從對(duì)公賬戶退給他嗎,
老師利潤(rùn)表本年累計(jì)金額和增值稅主表本年累計(jì)金額查4.58元老師可以做,借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸營(yíng)業(yè)外收入嗎?
除了固定資產(chǎn)外,其他數(shù)據(jù)都不一樣。
那你期初數(shù)據(jù)錄錯(cuò)了
是這樣這個(gè)賬套經(jīng)了好幾個(gè)會(huì)計(jì)的手,中間還有代理記賬接了,后面現(xiàn)在轉(zhuǎn)到我手上,我才發(fā)現(xiàn)。19年成立的公司
你按他現(xiàn)在給你的科目余額來(lái)建期初就可以了
前面的你就不要管了,要不然改的太多了
問(wèn)題是現(xiàn)在他的科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)根本不一致
啊,不是吧,那他平時(shí)怎么申報(bào)的
那你只能以電子稅務(wù)局上資產(chǎn)負(fù)債表來(lái)建期初數(shù)了
亂編亂報(bào)
這種你要和稅務(wù)局的一致才行
要不然會(huì)很亂的,個(gè)人建議
報(bào)稅按稅控盤(pán)數(shù)據(jù)啊
是的,這樣才行的,要不然稅務(wù)局查起賬來(lái)會(huì)有麻煩的
主要是我現(xiàn)在接手,從何查起.
你不是有稅盤(pán)嗎,電子稅務(wù)局上面不是有數(shù)據(jù)嗎,按這個(gè)來(lái)重新做期初數(shù)
就等于前面的你都不要管,重新再做賬
往來(lái)呢?比如什么應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付
按資產(chǎn)負(fù)債表上面的數(shù)字來(lái)
好的,謝謝老師。
不客氣,很高興幫您