您好, 你把科目余額表上和資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)對(duì)下,看哪個(gè)科目不一樣
老師,是不是理論上12.31的科目余額數(shù)據(jù)應(yīng)該和稅局2019.12月資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)是一致的?12.31科目余額數(shù)和資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)是一致的?
想問(wèn)一下:資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款期末余額為什么和軟件里,科目余額表的期末余額數(shù)據(jù)不一致?
老師有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下 科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表的余額不一樣,相差數(shù)就是科目余額表比資產(chǎn)負(fù)債表多一個(gè)累計(jì)折舊的數(shù),這樣的情況我要怎么把兩個(gè)表的余額調(diào)整一致呢?
老師,我想問(wèn)一下科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)不一致怎么查?
老師科目余額表和利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)是一致的嗎
第五題到底是對(duì)還是錯(cuò)
北京朝陽(yáng)區(qū)首次出口退稅,稅務(wù)局會(huì)上門(mén)核查嗎?執(zhí)照注冊(cè)地址是否要求跟實(shí)際辦公地址一致
注冊(cè)碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復(fù),溫馨家園,智力康復(fù)4個(gè)項(xiàng)目,怎么分別做賬?殘聯(lián)要求分別做賬,要求負(fù)債表也要分開(kāi),溫馨家園是一個(gè)單位,之前所有項(xiàng)目都在一個(gè)賬套里,怎么分出4套賬來(lái)?
怎么界定臨時(shí)工,臨時(shí)工的工資應(yīng)該怎么發(fā),需要扣個(gè)稅嗎?
轉(zhuǎn)賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
老師,我們公司有個(gè)員工因?yàn)閼言刑岢隽送P搅袈?,然后因?yàn)橹八窃谖覀兊穆?lián)合實(shí)驗(yàn)室工作,合同簽的是聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室的,實(shí)際為我們公司工作,現(xiàn)在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個(gè)人全額承擔(dān)費(fèi)用,然后我們目前也沒(méi)有跟她簽勞動(dòng)合同,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開(kāi)始有銀行流水,6月份開(kāi)通稅務(wù),沒(méi)記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
上季申報(bào)的未開(kāi)票金額不對(duì),怎么辦
圖一圖二是題目和問(wèn)題,圖三是答案,不明白答案中圈起來(lái)那500是哪個(gè)數(shù),啥意思?還需要確認(rèn)下另外那兩個(gè)紅筆批注的意思對(duì)不對(duì)
除了固定資產(chǎn)外,其他數(shù)據(jù)都不一樣。
那你期初數(shù)據(jù)錄錯(cuò)了
是這樣這個(gè)賬套經(jīng)了好幾個(gè)會(huì)計(jì)的手,中間還有代理記賬接了,后面現(xiàn)在轉(zhuǎn)到我手上,我才發(fā)現(xiàn)。19年成立的公司
你按他現(xiàn)在給你的科目余額來(lái)建期初就可以了
前面的你就不要管了,要不然改的太多了
問(wèn)題是現(xiàn)在他的科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)根本不一致
啊,不是吧,那他平時(shí)怎么申報(bào)的
那你只能以電子稅務(wù)局上資產(chǎn)負(fù)債表來(lái)建期初數(shù)了
亂編亂報(bào)
這種你要和稅務(wù)局的一致才行
要不然會(huì)很亂的,個(gè)人建議
報(bào)稅按稅控盤(pán)數(shù)據(jù)啊
是的,這樣才行的,要不然稅務(wù)局查起賬來(lái)會(huì)有麻煩的
主要是我現(xiàn)在接手,從何查起.
你不是有稅盤(pán)嗎,電子稅務(wù)局上面不是有數(shù)據(jù)嗎,按這個(gè)來(lái)重新做期初數(shù)
就等于前面的你都不要管,重新再做賬
往來(lái)呢?比如什么應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付
按資產(chǎn)負(fù)債表上面的數(shù)字來(lái)
好的,謝謝老師。
不客氣,很高興幫您