錯(cuò)了 存貨不應(yīng)該出現(xiàn)負(fù)數(shù) 你看下你具體的哪個(gè)明細(xì)科目在貸方余額是不是生產(chǎn)成本?
按道理,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)=年初+利潤表本年累計(jì)數(shù)沒錯(cuò)吧 現(xiàn)在我資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)存在差額-765367.71 3月是對(duì)得上,4月開始就有差額,我4月的賬有做過匯總,就是把前面分公司的余額都結(jié)轉(zhuǎn)到總司一套賬 會(huì)不會(huì)是這方面的原因
剛才填寫資產(chǎn)負(fù)債時(shí),貨幣資金一項(xiàng)算了好幾次,都和答案不一樣,找朋友算的也是和答案不一樣,不知道是下載的資料里的明細(xì)數(shù)有錯(cuò)還是其他原因 資產(chǎn)負(fù)債表,填寫貨幣資金顯示的資料的庫存現(xiàn)金余額6730 銀行存款余額78978.85 其他貨幣資金為無余額,貨幣資金既是6730+78978.85對(duì)嗎,我合計(jì)的是85708.85 答案是84218.45 老師幫看下是我算錯(cuò)了嗎
我在看資產(chǎn)負(fù)債表的。資產(chǎn)負(fù)債表,4月份上的資產(chǎn)總額為負(fù)數(shù)。在產(chǎn)品也是負(fù)數(shù)。是因?yàn)樽鲑~的時(shí)候分錄。記錯(cuò)了嗎?是不是從原材料一直到庫存商品,每一個(gè)環(huán)節(jié)都得再過一遍?請(qǐng)老師知道指導(dǎo)我。
公司去年12月份資產(chǎn)負(fù)債表中的存貨期末余額等于下面其中:原材料+在產(chǎn)品+庫存商品之和。原材料的期末余額是期末未出庫結(jié)存的金額對(duì)吧?在產(chǎn)品和庫存商品期末余額老師可以講解指導(dǎo)一下是出來的數(shù)據(jù)嗎?去年沒有做過在產(chǎn)品的分錄,但是資產(chǎn)負(fù)債表中在產(chǎn)品會(huì)自動(dòng)金額出現(xiàn)是怎么計(jì)算得來的啊?
老師好,為何我在資產(chǎn)負(fù)債表中的“庫存商品科目余額是90萬+,但在錄入憑證時(shí)提示的庫存是不足的呢?另外我的原材料都是一進(jìn)一出的呢,實(shí)在想不通了,煩勞幫看看,謝謝!
增值稅加計(jì)抵減增加未分配利潤,會(huì)影響資產(chǎn)自有率嗎?上升還是下降?
老師,是不是本月進(jìn)賬退稅勾選,和本月申請(qǐng)免退稅沒關(guān)系是嗎, 因?yàn)槲覀儽驹虏少忂M(jìn)賬勾選,要下個(gè)月才報(bào)關(guān)和退稅
1月22日,采購部填制付款申請(qǐng)書,(1)從深圳市鵬奧貿(mào)易公司購入北京現(xiàn)代汽車一輛,價(jià)稅合計(jì)88558元,該車輛提供給總經(jīng)辦部門使用;車輛購置稅7836.99元計(jì)入固定資產(chǎn)成本。(2)購入北京現(xiàn)代汽車一輛,價(jià)稅合計(jì)79702.20元,車輛購置稅7053.29元計(jì)入同定資產(chǎn)成本,該車輛提供給銷售部門使用;申請(qǐng)單由總經(jīng)理簽署后交由財(cái)務(wù)部審核,審核無誤后出納予以簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付。以上車輛會(huì)計(jì)核算的使用年限為10年,車輛已過戶。 這個(gè)怎么做賬?2臺(tái)車的固定資產(chǎn)價(jià)和增值稅分別是多少?怎么樣來計(jì)算的?麻煩老師講的詳細(xì)些,謝謝
老師好,組價(jià)不是應(yīng)該關(guān)稅?1+關(guān)稅稅率嗎?這個(gè)怎么直接÷?
老師 我在黑龍江我在我家本地找到一份工作,但是公司在我家這里的子公司還沒建好,所以要求我先到甘肅的母公司工作和培訓(xùn),入職手續(xù)也直接在甘肅母公司辦理,老師那我去甘肅的這個(gè)入職產(chǎn)生的路費(fèi)公司應(yīng)該給我報(bào)銷嗎?公司人事說入職前產(chǎn)生的費(fèi)用都不報(bào)銷。
老師,承包單位食堂,燃?xì)庾约簤|子,單位全額報(bào)銷,這樣會(huì)計(jì)分錄怎么做
產(chǎn)品起初有一個(gè)投資款,后續(xù)采購產(chǎn)品,銷售收入,再采購 再收入 這樣循環(huán)下來了,想問一下如何計(jì)算投資款
老師您好,能發(fā)一份適合代賬公司的各行業(yè)務(wù)的毛利率嗎
調(diào)成本的金額怎么調(diào)整,比如去年的主營業(yè)成本多做了2039.81元,現(xiàn)在要調(diào)整,做內(nèi)賬的
老師,如果由于上個(gè)季度把應(yīng)交稅費(fèi)記到了主營業(yè)務(wù)收入里,導(dǎo)致報(bào)表填寫錯(cuò)誤,,如果回去修改分錄,那么都需要修改哪些報(bào)表
好的感謝老師
不用客氣,工作愉快。