你看下你們科目余額表中的庫(kù)存商品是多少
老師好 請(qǐng)教個(gè)問題,還是我昨天問老師的問題,我公司把應(yīng)該入庫(kù)存商品的車輛給誤入到固定資產(chǎn)了 現(xiàn)在稅局要求從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入到存貨,讓做無票收入,開出去去,基礎(chǔ)工作剛做完,分析起來覺著無法做帳務(wù)處理,老師我是這樣想的,第一筆分錄是 借庫(kù)存商品,600萬,貸固定資產(chǎn)600萬,可是做無票收入時(shí)應(yīng)該怎樣做分錄呢?視同我賣出去,可是我沒這個(gè)業(yè)務(wù),只做無票收入,對(duì)應(yīng)科目計(jì)入到哪里啊?說白了 稅局要求我開票把多抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅再開票消化掉,可是不知怎樣處理了,本來就沒有這些車了,又要走下存貨,再開票開出去,這情況不知通過什么分錄走平,貸方走銷售和稅金,對(duì)應(yīng)科目計(jì)入到哪里呀老師,謝謝老師幫忙指點(diǎn)一下
老師,下午好!我司是做機(jī)器,現(xiàn)在轉(zhuǎn)自產(chǎn)機(jī)器轉(zhuǎn)為自產(chǎn)固定資產(chǎn),我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,我是小企業(yè) 對(duì)成本的核算不是很精準(zhǔn),每個(gè)月成本就是按倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表:原材料、半成品、產(chǎn)成品倒推方式進(jìn)行計(jì)算成本結(jié)出報(bào)表的,現(xiàn)在問題來了,我自產(chǎn)自用機(jī)器轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的話,分錄:借固定資產(chǎn) 貸庫(kù)存商品,這樣的話我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn),不結(jié)轉(zhuǎn)的話,這個(gè)庫(kù)存商品金額與我盤點(diǎn)表庫(kù)存商品的金額一致,這樣我的分錄應(yīng)該怎么做呢?盼復(fù)!有人建議做:借固定資產(chǎn) 貸:生產(chǎn)成本(是此臺(tái)機(jī)器成本入賬)但是如果這樣的本月的生產(chǎn)成本就很大。因?yàn)槿胭~的固定資產(chǎn)360萬。如果直接做生產(chǎn)成本,這樣這個(gè)月生產(chǎn)成本就大的太可以怕
老師,下午好!我司是做機(jī)器,現(xiàn)在轉(zhuǎn)自產(chǎn)機(jī)器轉(zhuǎn)為自產(chǎn)固定資產(chǎn),我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,我是小企業(yè) 對(duì)成本的核算不是很精準(zhǔn),每個(gè)月成本就是按倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表:原材料、半成品、產(chǎn)成品倒推方式進(jìn)行計(jì)算成本結(jié)出報(bào)表的,現(xiàn)在問題來了,我自產(chǎn)自用機(jī)器轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的話,分錄:借固定資產(chǎn) 貸庫(kù)存商品,這樣的話我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn),不結(jié)轉(zhuǎn)的話,這個(gè)庫(kù)存商品金額與我盤點(diǎn)表庫(kù)存商品的金額一致,這樣我的分錄應(yīng)該怎么做呢?盼復(fù)!有人建議做:借固定資產(chǎn) 貸:生產(chǎn)成本(是此臺(tái)機(jī)器成本入賬)但是如果這樣的本月的生產(chǎn)成本就很大。因?yàn)槿胭~的固定資產(chǎn)360萬。如果直接做生產(chǎn)成本,這樣這個(gè)月生產(chǎn)成本就大的太可以怕。
#提問#老師麻煩問一下,因?yàn)榍捌趥}(cāng)庫(kù)人員不穩(wěn),企業(yè)剛開始很亂,所以導(dǎo)致時(shí)間差等,老師如果4月領(lǐng)料單好幾種材料才領(lǐng)了0.43噸,結(jié)果4月入庫(kù)單入庫(kù)112.5噸,問一下這種情況做成本怎么處理? 你好!你實(shí)際盤點(diǎn)差額多少? 我覺得沒有料能生產(chǎn)出產(chǎn)品不可能,這應(yīng)該是3月的入庫(kù)吧,但3月份已做賬,這個(gè)入庫(kù)怎么做賬?怎么入賬呢 不用管盤點(diǎn),只要有單據(jù)就是有,你看看怎么入賬合理吧 如果什么都數(shù)據(jù)的話就好了,沒有盤點(diǎn)表,也不知道庫(kù)存多少?就現(xiàn)在這個(gè)狀況怎么處理吧?哪個(gè)老師能給處理一下,麻煩接一下,不會(huì)的,不要接??!
老師你好,麻煩幫我看一下我的科目余額表,5月都好著呢,但是到6月份庫(kù)存現(xiàn)金貸方發(fā)生額為負(fù)數(shù),我只是在6月份沖紅3做的憑證,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1886000貸庫(kù)存現(xiàn)金1886000,6月做同樣的分錄,然后金額是負(fù)數(shù)而已。請(qǐng)問我這是哪里出問題了呢?如何調(diào)賬呢?
老師我購(gòu)進(jìn)紅酒100瓶,單價(jià)160元每瓶,銷售方贈(zèng)送10瓶,共銷售90瓶,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本分別的會(huì)計(jì)分錄 另外庫(kù)管入進(jìn)銷存系統(tǒng),數(shù)量是106瓶,進(jìn)價(jià)是150.94 主要是對(duì)數(shù)量和金額有疑問
老師,公司有三家公司,是夫妻企業(yè),員工工資分?jǐn)傇谶@三家公司,違法嗎,社保只交一家
老師,用財(cái)務(wù)軟件記賬,是不是不用單獨(dú)錄結(jié)轉(zhuǎn)的憑證,點(diǎn)結(jié)賬軟件會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎 還是手動(dòng)錄入結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證 再點(diǎn)結(jié)賬
現(xiàn)在個(gè)稅扣除方式,100%還是50%,一個(gè)納稅年度內(nèi)能更改嗎
個(gè)體工商戶可以開專票嗎
老師晚上好,請(qǐng)問下,公司材料暫估入庫(kù),次月發(fā)票回來發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤,但已經(jīng)入成本了,有沒有什么方法簡(jiǎn)便的,差額怎么賬務(wù)處理比較好呢?感謝
老師,請(qǐng)問公司里面做的工資,有些員工是沒有真正上班的,請(qǐng)問做的這些工資算違法嗎
老師,請(qǐng)問公司跟個(gè)人合作,個(gè)人介紹業(yè)務(wù)跟公司簽訂合同,中間拿的提成開技術(shù)服務(wù)費(fèi)合法嗎
老師你好!上海這邊社保新基數(shù)出來了,與前面基數(shù)有差額,7~8月應(yīng)該怎么補(bǔ)?
老師,食品公司,進(jìn)項(xiàng)都是普票,可以給客戶開普票嗎?這是經(jīng)營(yíng)范圍,有限公司
7500元,原材料是0
那你們出庫(kù)存肯定不夠呀。,
老師,為何會(huì)出現(xiàn)這樣的情況呢?庫(kù)存余額不應(yīng)該是手上的存貨量嗎?我銷售出去之后,我都是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本,減少庫(kù)存量了呢。
有沒有少入庫(kù)存商品的情況呢。
我看不出呢
你也說了,庫(kù)存商品有進(jìn)才有出,現(xiàn)在是進(jìn)的不多,出的多,說明進(jìn)來的時(shí)候你這邊沒做賬的
老師,如果是漏記耗損的耗材,可以把這幾年的耗損一起入賬嗎?
你好,是可以入賬的,同學(xué)