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老師你好!我想咨詢一下!我6月份收到一張發(fā)票當(dāng)月已認(rèn)證抵扣!7月發(fā)現(xiàn)單價開的不對!8月份與對方溝通重開!我提交紅字信息表給對方!對方開紅字發(fā)票!需要給我一份嗎?分錄這樣寫對嗎: 紅沖發(fā)票 借生產(chǎn)成本-74076.15 貸應(yīng)付賬款-74076.15 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出6666.85 貸應(yīng)交稅費未交增值稅6666.85 收到藍字發(fā)票與原來發(fā)票金額不一樣和收到正常發(fā)票做賬可以不 讓對方重新開張發(fā)票!與原來發(fā)票金額不一樣 正常做賬 收到發(fā)票

2021-08-02 10:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-08-02 10:53

同學(xué), 我提交紅字信息表給對方!對方開紅字發(fā)票!需要給我一份嗎: 同學(xué),這個是需要給你一份的。 收到藍字發(fā)票與原來發(fā)票金額不一樣和收到正常發(fā)票做賬可以不 :這個為什么會不一樣呢 同學(xué)?

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快賬用戶9460 追問 2021-08-02 10:58

開的發(fā)票單價與合同不符

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齊紅老師 解答 2021-08-02 11:01

同學(xué) 借生產(chǎn)成本-74076.15 貸應(yīng)付賬款-74076.15 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出6666.85 上面這個沖減分錄是正確的。 開的發(fā)票單價與合同不符 可以按重新開具的正確的發(fā)票入賬。

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快賬用戶9460 追問 2021-08-02 11:05

好的,謝謝老師!這樣我就放心了

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齊紅老師 解答 2021-08-02 11:06

<不客氣,請持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí),請評分五分,祝生活愉快>

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同學(xué), 我提交紅字信息表給對方!對方開紅字發(fā)票!需要給我一份嗎: 同學(xué),這個是需要給你一份的。 收到藍字發(fā)票與原來發(fā)票金額不一樣和收到正常發(fā)票做賬可以不 :這個為什么會不一樣呢 同學(xué)?
2021-08-02
借管理費用 負(fù)數(shù),進項稅額 負(fù)數(shù),借銀行,重新做 ,借管理費用 貸銀行
2021-03-18
你好,以之前的分錄用紅字沖銷掉,借管理費用-,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅進項稅-,貸銀行存款-
2021-03-17
你好;? ?借主營業(yè)務(wù) 成本 貸進項稅轉(zhuǎn)出;? ? 按這個來做賬? ?
2022-12-12
借管理費用,110貸銀行存款 借其他應(yīng)付款110,管理費用-100,貸進項轉(zhuǎn)出10
2020-09-24
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