您好,同學(xué),可以的,補回來就可以了。
我7月份計提8月份工資的時候借勞務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本是 借主營業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)成本 后來他8月份離職了 現(xiàn)在7月份計提及結(jié)轉(zhuǎn)的分錄8月份是不是負數(shù)分錄
8月份發(fā)放7月份的工資,我在7月份沒有計提工資,8月份做的借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn)工資的時候,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬,可以嗎?物業(yè)公司小規(guī)模
應(yīng)付職工薪酬結(jié)轉(zhuǎn)成本時有部分沒有結(jié)轉(zhuǎn),可以跨月結(jié)轉(zhuǎn)嗎
5月份的時候應(yīng)付職工薪酬結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本填錯金額,有部分沒有結(jié)轉(zhuǎn),可以在7月份結(jié)轉(zhuǎn)補回來嗎
老師,7月份的賬有錯,成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),這個可不可以在11月份結(jié)轉(zhuǎn)呢,還是必須在7月份去結(jié)轉(zhuǎn)呢,主要在7月份結(jié)轉(zhuǎn),財務(wù)報表到時候又要改動,要更改財務(wù)報表是不是必須去稅務(wù)局更正才行呢,季報已經(jīng)報送了
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報,當(dāng)月可開票額度會降下來啊,本來應(yīng)為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應(yīng)為我報錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
我公司因為有合同糾紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
因為剛剛報完季報才發(fā)現(xiàn),如果不影響我就下個月調(diào)整回來
沒事的,沒影響,下個月再再調(diào)整就可以了。
好的,謝謝老師
在追問一句,如果跨年了是不是就不行
跨年的一樣也能調(diào)整,哈,沒問題的。
好的,謝謝
祝您生活愉快開心,