你好,是核定律的嗎?如果是的話,填寫的是一到六月份的累計(jì)收入。
個(gè)體戶增值稅申報(bào)表里的未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額11欄如何填寫,是填寫實(shí)際開票金額不含稅收入嗎,還有個(gè)體戶定期定額申報(bào)表申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的報(bào)表,也就是經(jīng)營(yíng)所得,表里應(yīng)稅項(xiàng)2如何填寫,是填寫實(shí)際開票金額還是核定金額還是怎樣的情況
老師好,之前1-9月是定期定額的,10月轉(zhuǎn)查賬征收了,那么在申報(bào)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得 營(yíng)業(yè)收入 這一欄 是填寫1-12月的收入總額 還是只要填寫 轉(zhuǎn)查賬征收10-12月的收入就可以了
老師,您好,關(guān)于個(gè)體戶定期定額的問題咨詢下哈 1、開票額度低于核定的經(jīng)營(yíng)額,收入是按開票數(shù)據(jù)申報(bào),還是按0,亦或是按核定的經(jīng)營(yíng)額呢 2、開票額度剛好是核定的經(jīng)營(yíng)額,這種情況是按經(jīng)營(yíng)額申報(bào)嗎,還是按0,這種剛剛好一致的,后幾個(gè)季度超額開發(fā)票的時(shí)候,這筆剛好的數(shù)據(jù)報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候是不是不用計(jì)算在內(nèi)的 3、每季度申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí),收入是填寫累計(jì)數(shù)據(jù)嗎(比如10-12月,填寫1-9的收入總額,再填寫1-9預(yù)繳的經(jīng)營(yíng)所得稅)
老師 我們四月一日?qǐng)?bào)關(guān)的 確認(rèn)收入晚了,才在5月份確認(rèn)收入,退稅率是百分之13 所以在所屬期5月填增值稅表的時(shí)候是不是就在附表一填免抵退收入,因?yàn)槲覀儾婚_發(fā)票,所以未開票收入填寫fob價(jià)格*4月1日的匯率就可以了, 填所屬期5月份增值稅表不需要填寫其他得了吧?
老師問下。個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得怎么申報(bào)的,核定征收的,所屬期是2023.1.1-2023.6.30,填寫收入4-6月開票開了不含稅97029.7普票,1-3月的要一起累計(jì)填寫嗎?就填寫個(gè)收入就可以了嗎?
第一季度利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額跟資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)相差上一年的本年利潤(rùn)的金額,這是啥原因呢
同一法人公司,或關(guān)聯(lián)企業(yè),互開發(fā)票,有三流證明,屬于虛設(shè)收入嗎
老師你好!企業(yè)是農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖,免增值稅所得稅,現(xiàn)在是玉米發(fā)票回不來(lái),沒我發(fā)票入賬,這部分在所得稅匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增后交所得稅不
我們是一般納稅人人,給對(duì)方單位提供科創(chuàng)服務(wù)費(fèi),對(duì)方單位是小規(guī)模納稅人,需要開具普通發(fā)票,那我們開具普通發(fā)票時(shí)稅率還是是按6%開具嗎
老師運(yùn)輸公司的油費(fèi)和工資都計(jì)入成本嗎?
老師建設(shè)工程合同和承攬合同交印花稅的區(qū)別是什么
分期付款購(gòu)入設(shè)備的賬務(wù)處理
這怎么回事 稅務(wù)系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債自己填寫的
老師。一個(gè)公司有采礦權(quán),然后和另外一家公司合作,那家公司負(fù)責(zé)開采,開采的這家公司開具什么發(fā)票去有采礦權(quán)的那家公司結(jié)算呢?
現(xiàn)金流量表中,本月金額期末現(xiàn)金余額與本年累計(jì)金額期末現(xiàn)金余額為什么不一致呢?
你在第一季度繳納的稅款,在實(shí)際已交納里面會(huì)給你減去的。
是的,核定應(yīng)稅所得率,就填寫1-6月收入,自動(dòng)扣除1-3月的繳納稅款 ,是這樣理解是吧
對(duì)的,是的,是這么做的。
謝謝郭老師,每次回答的非常清楚,再次感謝,希望每次我問的問題多是你回答。
不用客氣,周末愉快