借財(cái)務(wù)費(fèi)用、手續(xù)費(fèi), 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸,銀行存款。
老師,發(fā)放工資的時(shí)候有手續(xù)費(fèi),記賬是借:應(yīng)付職工薪酬 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸銀行存款 還是單筆記發(fā)工資借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款,手續(xù)費(fèi)借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款 ?
老師,根據(jù)銀行回單做了借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款,開回了手續(xù)費(fèi)的專票怎么做賬呀?謝謝
老師,我們的銀行手續(xù)費(fèi)在拿到銀行回單時(shí)做賬:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息支出 貸:銀行存款 現(xiàn)在向銀行申請(qǐng)了開手續(xù)費(fèi)發(fā)票,拿到銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票后,需要怎么做賬?
一般納稅人,交銀行手續(xù)費(fèi),借 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),貸 銀行存款,后期銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票會(huì)的是專票,怎么做賬
支付銀行手續(xù)費(fèi),借財(cái)務(wù)費(fèi)用——手續(xù)費(fèi),貸銀行存款
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對(duì)公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對(duì)公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
請(qǐng)問老師,補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅,借方計(jì)入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個(gè)年度是指會(huì)計(jì)年度嗎
20年企業(yè)所得稅工資調(diào)增25萬,報(bào)表改好了分錄要怎么做
我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時(shí)未取得增值稅發(fā)票,只有評(píng)估報(bào)告,當(dāng)時(shí)就按評(píng)估價(jià)格96萬入的賬,所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表,賬載金額資產(chǎn)原值是96萬,那稅收金額里的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值96萬可以嗎?沒有發(fā)票也填96萬嗎?
我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時(shí)未取得增值稅發(fā)票,只有評(píng)估報(bào)告,當(dāng)時(shí)就按評(píng)估價(jià)格96萬入的賬,所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表,稅收金額里的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值96萬可以嗎?沒有發(fā)票也填96萬嗎?,
去年的外銷已開票確認(rèn)收入,今年說要轉(zhuǎn)視同內(nèi)銷,這個(gè)發(fā)票需要重開嗎?去年已確認(rèn)收入,現(xiàn)在增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫
固定資產(chǎn)一次性扣除,匯算清繳,去年享受了加速折舊,今年這個(gè)資產(chǎn),稅務(wù)折舊這塊填0這個(gè)表過不去了?
匯算清繳是調(diào)整當(dāng)期多交所得稅,是所得稅費(fèi)用,然后其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎
去年?duì)I業(yè)成本,做成營業(yè)外支出了,那用以前年損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中,那這時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表不平,是什么原因
為啥還要在做一次銀行存款???上次已經(jīng)付了
您好,您是先做著這個(gè)憑證用收到的發(fā)票嗎?哦,我以為你是直接收到發(fā)票呢,那你就可以 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,, 借財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)。負(fù)數(shù)