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老師,您好,請問可以幫我看看這筆賬怎么處理嗎?怎么做分錄這些問題就是同一筆業(yè)務(wù)的,所以分開問的話不太清楚。

老師,您好,請問可以幫我看看這筆賬怎么處理嗎?怎么做分錄這些問題就是同一筆業(yè)務(wù)的,所以分開問的話不太清楚。
2023-07-14 22:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-14 22:19

您好,借:庫存商品或原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估

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齊紅老師 解答 2023-07-14 22:21

借:應(yīng)收賬款——B公司,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅

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齊紅老師 解答 2023-07-14 22:24

借,銀行存款? 貸 ,應(yīng)收賬款——B公司 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ——城建稅 營業(yè)外支出——滯納金 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-07-14 22:27

借,應(yīng)付賬款——A公司? 貸 ,銀行存款 借:原材料(或其他科目) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款)

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快賬用戶6651 追問 2023-07-14 22:54

老師,請問4月份需要做結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-15 12:35

請問4月份需要做結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?銷售后就做結(jié)轉(zhuǎn)。

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您好,借:庫存商品或原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估
2023-07-14
您好 余額轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出科目
2021-06-24
好了嗎?老師
2022-09-21
進(jìn)項(xiàng)票晚回來,還是在收到發(fā)票當(dāng)月正常做賬。 暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ? ?庫存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
2023-07-15
您好 應(yīng)該通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目過渡一下啊
2022-12-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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