您好,這個是屬于2022年期末的數(shù)據(jù)的
上年度第四季度財務(wù)報表期末數(shù)和年度報表數(shù)據(jù)不一致,今年第一季度報表年初數(shù)按照哪個數(shù)申報
老師,2022第3季度的資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù),填的是去年資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù),還是2022年第2季度負(fù)債表的期末數(shù)?
2023年第一季度的資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)是2022年第四季度的期末數(shù)還是匯算清繳后的數(shù)?兩個數(shù)據(jù)不一樣
2023年工商年報的,報稅數(shù)據(jù)是2022年自然年度的,還是征期是2022年的,也就是2023年1月報2022年第四季度的稅也報?
老師,2022年我們分公司是匯總總公司申報所得稅的,2022年分公司就注銷了,現(xiàn)在2023第一季度所得稅填寫的財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)我是不是填寫2022年末匯總的數(shù)據(jù)?還是就單獨填寫2023年總公司的期初數(shù)?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
2022年年度財務(wù)報表5月份出的,23年一季度期初數(shù)是22年四季度的期末,需要更正?
勾稽關(guān)系數(shù)據(jù)有錯誤沒這個
沒有,年報數(shù)據(jù)匯算清繳的時候有調(diào)整過。
那就不影響的了這個
但是期初余額和2023年報期末數(shù)據(jù)不一致可以?
到底2023期初余額要和2022四季度期末還是2022年報期末一致?
這個2023期初余額要是2022年報期末一致,這個是明確的親
意思是需要更正四季度財務(wù)報表和年報一致?2023期初自動取數(shù)2022年第四季度期末的數(shù)據(jù)
嗯對是這個意思的,不然你這個勾稽不上