你好,同學(xué)。去年已經(jīng)交納的不用重復(fù)交納了,我們就按今年新的業(yè)務(wù)再來交納就可以了。
老師好,印花稅核定是按次申報(bào),但是去年2季度-4季度的印花稅我是今年1月申報(bào)的,這樣可以嗎?
老師,請(qǐng)問我家是河北唐山的企業(yè),以前是按核定征收的印花稅,今年4月份按查賬征收補(bǔ)繳了2021年和2022年度的印花稅共計(jì)69847元,還有滯納金12063元,要怎樣做賬呢
老師,想問一下,我們是新公司,要繳納增資款的印花稅的話,因?yàn)殡娮佣悇?wù)局系統(tǒng)里面沒有核定過印花稅??梢岳U納嗎,這樣的話是按次還是按期呢,是否需要聯(lián)系稅務(wù)去核定印花稅。
老師,去年是按收入核定繳納的印花稅,今年是按查賬繳納印花稅,這月開出的商品是去年購(gòu)進(jìn)的,這個(gè)印花稅咋計(jì)算呢
個(gè)人獨(dú)資的企業(yè)在今年1月1日簽了一份租賃合同金額是100萬,但當(dāng)月未申報(bào)繳納合同印花稅,如果在今年10月來上這筆印花稅是否應(yīng)該算超期了?(稅局核給企業(yè)的印花稅是按次申報(bào)繳納)
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沖去年的收入成本費(fèi)用可以直接記入今年當(dāng)期損益嗎?要是不用以前年度損益,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)會(huì)有什么影響,會(huì)導(dǎo)致報(bào)表數(shù)據(jù)哪里不一樣?
老師,個(gè)體內(nèi)賬,以老板私人卡運(yùn)營(yíng),是不是就以老板私人卡做賬就可以,比如給出納轉(zhuǎn)錢,就借其他應(yīng)收款出納名字,貸銀行存款(建行)老板名字
為能及時(shí)開具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)致上月稅費(fèi)太高,有什么辦法補(bǔ)救嗎
老師,到底工資和社保,個(gè)稅計(jì)提發(fā)放怎么做呀
老師 買的名酒如何是直接贈(zèng)送客戶的 進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
老師你好后補(bǔ)成本票,幾年內(nèi)可以用?
某企業(yè)2020年12月31日購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備,入賬價(jià)值為200萬元,預(yù)計(jì)使用壽命為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為20萬元,采用年限平均法計(jì)提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象,經(jīng)測(cè)試預(yù)計(jì)可收回金額為120萬元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價(jià)值應(yīng)為()萬元
老師那出納支付各費(fèi)用,是不是做管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款出納
您好老師,請(qǐng)問我當(dāng)月開具的電子紅字發(fā)票當(dāng)月還沒入賬,紅字發(fā)票開具多半是賬戶或金額有問題,我做賬的時(shí)候能不能按正確藍(lán)字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務(wù)處理可以嗎
已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?稅務(wù)系統(tǒng)怎么操作?
這些商品是去年的庫(kù)存,當(dāng)時(shí)沒有銷售
你好同學(xué),這個(gè)印花稅呀,它和有沒有銷售沒有太直接的關(guān)系,他主要是看的合同,如果咱簽訂合同了,就得去繳納這個(gè)印花稅,如果說沒簽訂合同,但是我們填開了銷售票據(jù)了,也要對(duì)應(yīng)的去繳納印花稅
如果去年已經(jīng)重復(fù)繳納的那部分,今年就不要再交了,如果沒交的,我們今年就要正常交納。
明白了,謝謝老師
祝您生活愉快開心,