你好!這個(gè)借銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅費(fèi)
你好老師,請(qǐng)問(wèn)我們是餐飲住宿企業(yè), 1.平時(shí)股東招待來(lái)訪客戶在自己餐廳吃飯,簽單不用付款,這個(gè)需要確認(rèn)收入嗎,完整核算流程分錄怎么做? 2.員工也在這里免費(fèi)用餐(原材料都是統(tǒng)一的),需要確認(rèn)收入嗎?完整核算分錄怎么做?
招待客戶的餐費(fèi)發(fā)票和飲用酒水發(fā)票可以寫(xiě)在一個(gè)憑證中嘛 記賬分錄 借:管理費(fèi)-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:銀行存款
老師好!本公司餐飲公司,小規(guī)模企業(yè),上半年來(lái)了個(gè)新手會(huì)計(jì),他誤把拿到的餐飲類(lèi)發(fā)票入到了招待費(fèi)用,實(shí)際上應(yīng)該是購(gòu)入的原材料,年度匯算招待費(fèi)用太明顯,我想在第四期轉(zhuǎn)到原材料去,請(qǐng)問(wèn)老師怎么轉(zhuǎn),會(huì)計(jì)分錄,謝謝
在餐飲企業(yè)中,在自己企業(yè)招待客戶時(shí),發(fā)生的餐費(fèi)支出,分錄該怎么寫(xiě)
小微企業(yè)中,這些費(fèi)用作為營(yíng)業(yè)外支出 減少利潤(rùn) 實(shí)現(xiàn)少交所得稅的過(guò)程中有什么限制和要求:管理層餐飲支出、管理層超市購(gòu)物日常用品或食品、差旅費(fèi)、差旅產(chǎn)生的加油費(fèi)。 我看網(wǎng)上說(shuō)餐飲有限制,有的又說(shuō)沒(méi)有,實(shí)際到底怎么處理呢? 網(wǎng)上的文字抄錄如下: 餐飲發(fā)票可以抵扣多少所得稅呢?答案是:根據(jù)稅法規(guī)定,餐飲發(fā)票可以抵扣企業(yè)的應(yīng)納稅所得額的3%。具體來(lái)說(shuō),如果一個(gè)企業(yè)在一年內(nèi)的應(yīng)納稅所得額為100萬(wàn)元,那么該企業(yè)可以憑借餐飲發(fā)票抵扣3000元的所得稅。 需要注意的是,餐飲發(fā)票的抵扣額度是有上限的。根據(jù)《企業(yè)所得稅法》的規(guī)定,企業(yè)可以將餐飲費(fèi)用的發(fā)票抵扣額度限定在當(dāng)期的全部應(yīng)納稅所得額的50%以內(nèi)。也就是說(shuō),如果一個(gè)企業(yè)在一年內(nèi)的應(yīng)納稅所得額為100萬(wàn)元,那么該企業(yè)最多只能憑借餐飲發(fā)票抵扣50000元的所得稅。
金蝶科目余額表數(shù)據(jù)錄入用友作為期初余額表怎么錄入數(shù)據(jù)
法人章可以用在幾個(gè)公司嗎
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師,我公司與另外一公司合作充電樁項(xiàng)目,我告訴以土地投資入股,占股30%,對(duì)方公司每月要將這個(gè)項(xiàng)目的收益轉(zhuǎn)入我告訴,假如當(dāng)月這項(xiàng)合作投資凈收益轉(zhuǎn)入10萬(wàn)到我告訴,我公司需要支付哪些稅費(fèi)?我告訴是否需要開(kāi)票?不需要開(kāi)票吧?算投資分紅?交什么稅謝謝
出口退稅核查資料審核通過(guò)了,一般實(shí)地核查日期是多久?
老師,公司要買(mǎi)兩臺(tái)空調(diào)4000多,因?yàn)槿绻莻€(gè)人購(gòu)買(mǎi)可以享受?chē)?guó)補(bǔ),這樣公司就沒(méi)發(fā)票了,我想了一下可以讓個(gè)人先購(gòu)買(mǎi),然后以二手的形式賣(mài)給公司,個(gè)人代開(kāi)發(fā)票,這樣行的通嗎?個(gè)人開(kāi)出發(fā)票要承擔(dān)多少稅金呢?
建筑行業(yè)大額銷(xiāo)項(xiàng)票紅沖的賬務(wù)處理,24年的開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)票未做收入,那一部分未計(jì)入企業(yè)所得稅,但增值稅及附加已交,25年打算紅沖那一部分發(fā)票,想請(qǐng)問(wèn)下老師賬務(wù)上怎么處理啊,現(xiàn)目前要做24年的匯算清繳, 可以正常紅沖發(fā)票嗎,金額有1.1個(gè)億
公司中標(biāo)了專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目,已收到項(xiàng)目設(shè)備預(yù)付款,但是財(cái)政直接支付給設(shè)備供貨商,請(qǐng)問(wèn)這些情況的賬務(wù)如何處理?
老師有沒(méi)有一種課是專(zhuān)門(mén)講企業(yè)所得稅預(yù)繳,跟年終會(huì)算清繳的,還有里面填表時(shí)的彌補(bǔ)虧損,我想買(mǎi)
老師好,我們農(nóng)牧企業(yè),蓋牛棚養(yǎng)牛,采購(gòu)蓋牛棚的物資取得的專(zhuān)票,不可以抵扣吧??但是自己取得專(zhuān)票了,報(bào)稅時(shí)我該怎么處理?會(huì)計(jì)上是都做成在建工程對(duì)嗎???
老師,外管證沒(méi)有報(bào)驗(yàn),但開(kāi)票了,后來(lái)不小心給刪除了,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
貸,可以計(jì)入 成本嗎。
你好!然后借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品等