同學(xué),你好 發(fā)票到了,可以先抵扣
因為稅負(fù)沒有達(dá)到,這個月的只有一張發(fā)票進(jìn)項有20萬 銷項10萬,本來是可以進(jìn)項抵扣銷項不要交增值稅的,但是年稅負(fù)沒有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),我可以認(rèn)證那張20萬的進(jìn)項,但是只抵扣10萬,剩下的下個月再抵扣嗎?
老師,公司從2020年6月做了一般納稅人登記。一直到現(xiàn)在還沒有開銷項發(fā)票出去。 但是從去2020年7月到現(xiàn)在陸續(xù)收到一些進(jìn)項發(fā)票,可抵扣的稅額3000多元,不過這些進(jìn)項發(fā)票一直沒有認(rèn)證,請問這些進(jìn)項發(fā)票下月還能不能認(rèn)證抵扣?
老師,對方還沒給我們成本票,我們已經(jīng)把銷項發(fā)票開出去了,現(xiàn)在要交稅沒有進(jìn)項抵扣,這個是不是下個月開過來了可以再低呀
對方銷項票已經(jīng)開過來了,但是錢沒到賬,我這邊可以先抵扣嗎,還是說錢沒到賬先不抵扣,如果不抵扣這個月增值稅會多交一些,下個月收到錢,以后我這邊沒有銷項開出去了那還能抵扣之前多交的稅嗎
8月18號對方給我開了專用發(fā)票 ,但是我在國家稅務(wù)總局上查詢不到這個可以抵扣的票, 但是增值稅發(fā)票查驗平臺上查了 是真票, 是不是因為對方 還沒有交稅,所以 我這邊不能抵扣?
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會會費計提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計提?
請問老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)竣工后將開發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)至開發(fā)產(chǎn)品后,那后續(xù)又增加了一些開發(fā)成本,那這個單位成本產(chǎn)生變化,要如何調(diào)整之前月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本
后期如果沒收到錢會怎么樣
同學(xué),你好 你是付錢的
我本期收到的進(jìn)項發(fā)票不管是勞務(wù)還是材料都是填在35欄是嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
我們是建筑公司,開出的發(fā)票是工程服務(wù),填附表一第四欄對嗎
同學(xué),你好 有截圖嗎?
這個顯示要交三十幾萬的稅嗎
同學(xué),你好 你銷售額700多萬,是的
沒得其他辦法嗎,是不是銷項票開出去了不管錢有沒有收到增值稅義務(wù)都產(chǎn)生了
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
我這里是不適應(yīng)小型微利企業(yè)減免六稅兩費嗎
同學(xué),你好 資產(chǎn)總額季度平均值不超過5000萬元、從業(yè)人數(shù)季度平均值不超過300人、應(yīng)納稅所得額不超過300萬元,你符合這個條件嗎?
應(yīng)納稅所得額我現(xiàn)在要怎么算呢,這個工程剛開始
同學(xué),你好 計稅依據(jù)*適用稅率,就是應(yīng)納稅額 應(yīng)納稅所得額,就是增值稅
計稅依據(jù)是哪一個數(shù)
同學(xué),你好 附加稅的計稅依據(jù)就是增值稅
同學(xué),你好 資產(chǎn)總額季度平均值不超過5000萬元、從業(yè)人數(shù)季度平均值不超過300人、應(yīng)納稅所得額不超過300萬元,你符合這個條件嗎? 我問的是這個應(yīng)納稅所得額?
我怎么確定有沒有超300萬
同學(xué),你好 你看利潤表,利潤總額