你好; 這個去看看是不是因?yàn)轭A(yù)付賬款負(fù)數(shù) 導(dǎo)致了應(yīng)付賬款有金額
老師應(yīng)付賬款沒有明細(xì),我設(shè)置期初數(shù),直接應(yīng)付賬款-期初數(shù),可以吧,可是期初數(shù)是7540,因?yàn)橛幸还P付款30000元的發(fā)票沒到呢,要是等發(fā)票到了做賬后,應(yīng)付賬款余額應(yīng)該是37540,這個數(shù)也就是原來會計建賬后的起初余額,如果我現(xiàn)在把應(yīng)付賬款設(shè)置成明細(xì)后,現(xiàn)在錄入的期初數(shù)是7540元,然后那個3萬發(fā)票入賬后,我得把3萬入到應(yīng)付賬款別的明細(xì)里(發(fā)票里的某個公司),這樣一來應(yīng)付賬款里的某個公司應(yīng)付賬款就有余額了,這可怎么辦呢
老師應(yīng)付賬款沒有明細(xì),我設(shè)置期初數(shù),直接應(yīng)付賬款-期初數(shù),可以吧,可是期初數(shù)是7540,因?yàn)橛幸还P付款30000元的發(fā)票沒到呢,要是等發(fā)票到了做賬后,應(yīng)付賬款余額應(yīng)該是37540,這個數(shù)也就是原來會計建賬后的起初余額,如果我現(xiàn)在把應(yīng)付賬款設(shè)置成明細(xì)后,現(xiàn)在錄入的期初數(shù)是7540元,然后那個3萬發(fā)票入賬后,我得把3萬入到應(yīng)付賬款別的明細(xì)里(發(fā)票里的某個公司),這樣一來應(yīng)付賬款里的某個公司應(yīng)付賬款就有余額了,這可怎么辦呢
老師,你好,我們單位的1月份資產(chǎn)負(fù)債表表應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款的年初余額和期末余額是負(fù)數(shù),還有應(yīng)付賬款的期末余額是負(fù)數(shù),這個為什么是負(fù)數(shù)?
老師好,去年11月份從代賬公司接手一家企業(yè)賬,前任會計把資產(chǎn)負(fù)責(zé)表里2022年年初數(shù)錄入成2022年10月期末數(shù),問一下,我現(xiàn)在2023年1月份年初數(shù)應(yīng)該是按照以前科目余額表余額來建賬嗎?
老師:資產(chǎn)負(fù)債表沒有應(yīng)付賬款,明細(xì)賬又有,我現(xiàn)在接的賬是重2023年1月1日,就是接2022年12月期末數(shù)錄入2023年1月的期初數(shù),那我怎么錄這個期初,明細(xì)賬有應(yīng)付款,在借方余額,
A公司欠B公司3萬 今天B公司又借給A公司10萬,怎么從應(yīng)收 應(yīng)付抵扣賬款, 幫我詳細(xì)分錄下謝謝
老師好,就是我們收到一筆40幾萬的運(yùn)費(fèi),本來客戶是說拿來抵之后的運(yùn)費(fèi)的,后來又說想拿20萬回去用,因?yàn)槲覀円呀?jīng)開具了40幾萬的發(fā)票,那如果這20萬拿回去我可不可以先掛往來
我是小規(guī)模對方給我開專票可以用嗎
我們上個月匯給央企一筆投標(biāo)費(fèi)用,對方只能開收據(jù)給我們,這個可以用嗎?還是一定要開發(fā)票?
老師,我們企業(yè)很多年前的營業(yè)稅1分錢一直掛賬,想處理一下應(yīng)該怎么處理?會計分錄怎么寫?
工資2萬,應(yīng)該怎么發(fā)放,個稅會怎么扣的
請問老師,我們公司第一次做酒店業(yè)務(wù),給他們做鋼結(jié)構(gòu)搭建,這個業(yè)務(wù)屬于建筑業(yè)務(wù)嗎?該怎么做啊?
老師,查賬征收個體戶,賣茶葉能不能開專票,如果是個人的是不是只能開普票?
成本法下交易費(fèi)用計入什么費(fèi)用?權(quán)益法計入什么費(fèi)用?
匯算清繳繳納企業(yè)所得稅要怎樣做賬!在4月繳費(fèi)了。
那我錄入期初數(shù)據(jù)的時候,我要怎么錄入?
你好; 錄入期初; 你按照你科目余額表 里面的數(shù)據(jù)期末數(shù)據(jù)來錄入??