你好!305490/1.01*0.01就可以了 2,不用交企業(yè)所得稅。
某商業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年第二季度發(fā)生以下銷售(1)銷售給某小型超市一批肥皂,銷售收入206000元。(2)將本季所購化妝品銷售給消費者,銷售收入41200元。(3)銷售給某制造企業(yè)貨物一批,取得銷貨款30000元,由稅務機關(guān)代開增值稅專用發(fā)票。(4)提供給個人消費者餐飲服務,取得銷售收入144200元。問題:請計算該商業(yè)企業(yè)第三季度的應納稅額。先將含稅銷售額換算為不含稅銷售額,即:不含稅銷售額=206000+(1+3%)+41200+(1+3%)+144200+(1+3%)=380000(元)本季應納稅額=(380000+30000)x3%=12300(元)問:需要多少附加稅費
某商業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年第二季度發(fā)生以下銷售(1)銷售給某小型超市一-批肥皂,銷售收入206000元。(2)將本季所購化妝品銷售給消費者,銷售收入41200元。(3)銷售給某制造企業(yè)貨物一批,取得銷貨款30000元,由稅務機關(guān)代開增值稅專用發(fā)票。(4)提供給個人消費者餐飲服務,取得銷售收入144200元。問題:請計算該商業(yè)企業(yè)第三季度的應納稅額。先將含稅銷售額換算為不含稅銷售額,即:不含稅銷售額=206000+(1+3%)+41200+(1+3%)+144200+(1+3%)=380000(元)本季應納稅額=(380000+30000)x3%=12300(元)問:需要多少附加稅費
1. (計算題) 甲企業(yè)為居民企業(yè),2022年發(fā)生部分經(jīng)濟事項如下: (1)銷售產(chǎn)品收入2000萬元,出租辦公樓租金收入120萬元,信息技術(shù)服務費收入40萬元; (2)用產(chǎn)品換取原材料,該批產(chǎn)品不含增值稅售價35萬元; (3)實發(fā)合理工資薪金總額1000萬元,發(fā)生職工福利費150萬元,職工教育經(jīng)費30萬元,工會經(jīng)費12萬元; (4)支付訴訟費2萬元,工商行政部門罰款3萬元,母公司管理費68萬元,直接捐贈給貧困地區(qū)小學7萬元; (5)繳納增值稅90萬元,消費稅19萬元,資源稅6萬元,城市維護建設稅和教育費附加10.9萬元。 要求: 根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。 (1)計算甲企業(yè)2022年度應納企業(yè)所得稅的收入總額是多少? (2)計業(yè)務3準予稅前扣除的金額是多少? (3)計算業(yè)務4準予稅前扣除的金額是多少? 計算業(yè)務5準予稅前扣除的稅金是多少? (5)計算甲企業(yè)2022年度應納稅所得額是多少? (6)計算甲企業(yè)2022年度應納的企業(yè)所得稅是多少?
老師,請教兩個問題,1.如果我們公司1-2季度,利潤總額為500萬或300萬,那我們應該要交的企業(yè)所得稅分別是多少,怎么計算? 2.就是我們找的卸貨的臨時工,每個月結(jié)一次費用,對方又提供不了發(fā)票,這個要怎么申報納稅?
請問老師兩個問題:個體工商戶,1、季度銷售額不含稅收入填305490元的話,請老師直接告訴我,要交多少錢增值稅費用?因為我不確定的計算的對否。2、季度利潤5萬元,要交多少企業(yè)所得稅?謝謝
給臨聘人員發(fā)勞務費,代扣代繳個稅,那個完稅證明是怎么開
您好,老師,我用微信支付怎么支付,我點擊微信支付寶,怎么不出現(xiàn)二維碼
一般納稅人醫(yī)療服務符合免征增值稅 申報表中減免金額怎么計算,計算公式是什么?
怎么根據(jù)利潤表算主營業(yè)務收入凈額
房產(chǎn)稅除了房屋本身,土地需要繳稅嗎?
一般房產(chǎn)稅什么時候交?
你好,老師,別人家公賬轉(zhuǎn)了30萬在我們法人的私帳上面,然后我們法人又給他轉(zhuǎn)到他們的另外帳上去了,這樣對我們公司有什么影響?
老師怎么從資產(chǎn)負債表中看不良資產(chǎn)是多少
老師 截止到7.1總資產(chǎn)?7.1-7.15凈利潤 截止7.15總資產(chǎn) 還是說截止7.1總資產(chǎn)?7.1-7.15增加的存貨?7.1-7.15凈利潤截止7.15總資產(chǎn)
甲公司委托某建筑企業(yè)購買了一輛理想新能源汽車,甲公司先給建筑企業(yè)打款29萬,建筑企業(yè)給理想汽車公司打款28萬,以28.8萬價格轉(zhuǎn)賣給甲公司并開具專票?,F(xiàn)在甲公司又要求某建筑企業(yè)再幫忙購買一輛,請問風險有那些?涉及那些風險?