城建稅是12300*0.07=861 教育費(fèi)附加12300*0.03=369 地方教育附加12300*0.02=246
某商業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年第二季度發(fā)生以下銷售(1)銷售給某小型超市一批肥皂,銷售收入206000元。(2)將本季所購化妝品銷售給消費(fèi)者,銷售收入41200元。(3)銷售給某制造企業(yè)貨物一批,取得銷貨款30000元,由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票。(4)提供給個(gè)人消費(fèi)者餐飲服務(wù),取得銷售收入144200元。問題:請計(jì)算該商業(yè)企業(yè)第三季度的應(yīng)納稅額。先將含稅銷售額換算為不含稅銷售額,即:不含稅銷售額=206000+(1+3%)+41200+(1+3%)+144200+(1+3%)=380000(元)本季應(yīng)納稅額=(380000+30000)x3%=12300(元)問:需要多少附加稅費(fèi)
某商業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年第二季度發(fā)生以下銷售(1)銷售給某小型超市一-批肥皂,銷售收入206000元。(2)將本季所購化妝品銷售給消費(fèi)者,銷售收入41200元。(3)銷售給某制造企業(yè)貨物一批,取得銷貨款30000元,由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票。(4)提供給個(gè)人消費(fèi)者餐飲服務(wù),取得銷售收入144200元。問題:請計(jì)算該商業(yè)企業(yè)第三季度的應(yīng)納稅額。先將含稅銷售額換算為不含稅銷售額,即:不含稅銷售額=206000+(1+3%)+41200+(1+3%)+144200+(1+3%)=380000(元)本季應(yīng)納稅額=(380000+30000)x3%=12300(元)問:需要多少附加稅費(fèi)
黃欣為廣州市易輝公司的稅務(wù)會(huì)計(jì)兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,該公司為增值稅小規(guī)模納稅人,主要從事日常用品的銷售,其法定代表人為黃廣勝,納稅人識別號:332678733079532112.2019年6月5日,黃欣準(zhǔn)備申報(bào)繳納增值稅,于是,他整理了一下上個(gè)月公司發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù):(1)5月3日,銷售給某小型超市一批肥皂,銷售收入4000元;(2)5月10日,購進(jìn)化妝品一批,貨款5000元,增值稅650元;(3)5月13日,將本月所購化妝品銷售給消費(fèi)者,銷售收入10000元;(4)5月23日,銷售給某制造企業(yè)貨物一批,取得銷售收入15000元(不含稅)
某商業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,主要銷售日常用品,適用征收率3%。2月份該企業(yè)發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)2月3日,銷售給某小型超市一批食品,取得銷售收入4600元;(2)2月11日,購進(jìn)一批酒水,貨款10000元,增值稅1300元;(3)2月12日,將前一日所購酒水銷售給某公司用于年會(huì),取得銷售收入16000元;(4)2月20日,銷售給某一般納稅人一批辦公用品,由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售收入10000元。要求:計(jì)算該企業(yè)2月份的應(yīng)納增值稅額
某商業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,主要銷售日常用品,適用征收率3%。2月份該企業(yè)發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)2月3日,銷售給某小型超市一批食品,取得銷售收入4600元;(2)2月11日,購進(jìn)一批酒水,貨款10000元,增值稅1300元;(3)2月12日,將前一日所購酒水銷售給某公司用于年會(huì),取得銷售收入16000元;(4)2月20日,銷售給某一般納稅人一批辦公用品,由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售收入10000元。要求:計(jì)算該企業(yè)2月份的應(yīng)納增值稅額。
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?