你好,季報不需要更正,確認(rèn)有需要的只更正年報就行
老師,您好!我去年三、四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表填錯了數(shù),我去電子稅務(wù)局更正,然后三季度的提示不允許更正,四季度沒有提示,所以我就把四季度更正了,那三季度還要更正嗎
老師,21年第四季度增值稅申報已更正申報,21年年度匯算也更正申報,21年第四季度企業(yè)所得稅季報需要更正嗎?
老師,21年第四季度增值稅申報已更正申報,21年年度匯算也更正申報,21年第四季度企業(yè)所得稅季報需要更正嗎?財務(wù)報表呢?
老師,要更正去年的第四季度的企業(yè)所得稅報表,為什么提示已完成年度申報,不能更正呢
2023年度所得稅已經(jīng)申報,現(xiàn)在稅局通知4季度有差異要更正2023年四季度申報表,但試過改不了,是不是要把年度所得稅報表先作廢,才能更正?才能更正呢?
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個5000000克夢之光白酒的訂單,單價為500元/500克,銷售額共計5000000元。由于交貨時間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報表嗎?都需要調(diào)整哪些報表?
老師 發(fā)放工資時候 用到其他應(yīng)收款科目的 會計分錄可以分享下嗎。 其他應(yīng)付款我知道的,
老師好,我以前沒有申報過殘疾人就業(yè)保障金申報,今年換了一家公司,需要填報殘疾人就業(yè)保障金,公司有三個殘疾人,這個填該怎么填?都需要什么資料。
老師好,公司買車,比如20萬。20萬付賣車店,包含購置稅和保險費(fèi)。賣車店只開了15萬的車款票,剩下5萬是稅局和保險公司開。這樣情況那5萬可以抵稅嗎?因為不是直接付給稅局,收款方是賣車店。這樣情況怎么處理?
電子稅務(wù)局可以批量開發(fā)票嗎?
老師好,公司買車,比如20萬。20萬付賣車店,包含購置稅和保險費(fèi)。賣車店只開了15萬的車款票,剩下5萬是稅局和保險公司開。這樣情況那5萬可以抵稅嗎?因為不是直接付給稅局,收款方是賣車店。這樣情況怎么處理?
老師你好,個體工商戶出租房屋收入對應(yīng)成本是啥呢
老師,跨區(qū)域涉稅事項報告合同金額,我在填寫的時候可以填寫總金額嗎?后面我開多少票我填寫多少進(jìn)行預(yù)繳,還是我每開一次票我做一次跨區(qū)域涉稅事項報告報驗登記呢,哪個更好呢?還請老師指點
公司銷售購進(jìn)的農(nóng)貿(mào)市場的攤位費(fèi)怎么做賬,要繳納那些稅款
是指要更正那份去年的所得稅匯算清繳?
是的,你這個匯算清繳已經(jīng)相當(dāng)于是做正確的數(shù)據(jù)了,志強(qiáng)的就不需要調(diào)整了
那我點這個報表,它要先作廢,不會把我填的所有表單數(shù)據(jù)都沒了要重新填吧?
不會的,這個是不會這樣的