同學(xué)你好 這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用_辦公費(fèi)就可以了
老師:公司創(chuàng)辦個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的時(shí)候找的代理公司,給了代理費(fèi),私帳給的,代理公司辦銀行賬戶的時(shí)候,為了付銀行里的對(duì)賬單收費(fèi)什么的,他們就匯進(jìn)銀行300元,像這樣的錢我應(yīng)該怎么做分錄呀?
你好,小規(guī)模代理記賬公司,上月對(duì)公賬戶上打過(guò)來(lái)一筆服務(wù)費(fèi)2400元。本月開具了普票一個(gè)點(diǎn),其中不含稅金額是2376.24,含稅額是23.76.這兩個(gè)月分別怎樣做分錄?還有就是一次性收取的這個(gè)一年的2400塊錢的服務(wù)費(fèi),需要先入到預(yù)計(jì)負(fù)債里面每月確認(rèn)收入嗎?
你好小規(guī)模記賬公司。上個(gè)月對(duì)公賬戶上打過(guò)來(lái)一筆服務(wù)費(fèi)2400元。然后本月才開具了這筆款項(xiàng)的發(fā)票。不含稅金額為2376.24,稅額為23.76。那這兩個(gè)月分別應(yīng)該怎樣做分錄?
小規(guī)模代理記賬公司收取的代辦費(fèi)是用微信收取的,對(duì)公賬戶上沒(méi)有這筆款項(xiàng),然后人家又開具了普票,請(qǐng)問(wèn)這筆款項(xiàng)需要先轉(zhuǎn)入對(duì)公賬戶嗎?怎樣做分錄?
你好,小規(guī)模代理記賬公司通過(guò)微信收取的代辦費(fèi),對(duì)公賬戶上沒(méi)有這筆款項(xiàng)的轉(zhuǎn)入,但是人家已經(jīng)給人家開具了普票。需要把這筆錢轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,A公司的員工借調(diào)到B公司,B公司承擔(dān)工資、五險(xiǎn)一金、工會(huì)、福利等,再由A公司支付到員工,有相關(guān)規(guī)定嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做
郭老師,為什么無(wú)形資產(chǎn)的相關(guān)稅費(fèi)要計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)的成本,原材料的增值稅不用計(jì)入它的成本
餐廳做賬,美團(tuán)服務(wù)費(fèi)6.9,實(shí)際支付1.1,美團(tuán)補(bǔ)貼10,怎么做賬?謝謝 ?
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)所得交的錢計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)嗎?或者如何記賬?
為什么拋棄動(dòng)產(chǎn)是法律行為,把垃圾扔進(jìn)垃圾桶是事實(shí)行為。
當(dāng)月開出的發(fā)票必須當(dāng)月入賬么?
你好,老師,昨天SWJ打電話來(lái)說(shuō)我們的個(gè)稅系統(tǒng)和匯算清繳的工資薪金不一致,差20多萬(wàn),我看了了下賬上也是匯算清繳上的那個(gè)數(shù)據(jù)。,現(xiàn)在稅務(wù)局喊寫說(shuō)明?我們不想調(diào)整,不想補(bǔ)稅,該怎么辦,老師?
新公司物業(yè)會(huì)計(jì),剛接手7月份,6月份金蝶賬目憑證還沒(méi)有錄完,沒(méi)有結(jié)賬,請(qǐng)問(wèn)最晚什么時(shí)候需要把憑證錄完結(jié)賬,只有結(jié)賬才能開始7月份憑證錄入嗎
老師這種情況要怎么注銷稅控UKey,江蘇這稅控必須要注銷了嗎
你好老師,我合作社已經(jīng)歇業(yè)一年半了,現(xiàn)在需要調(diào)賬,這一年半的賬沒(méi)有可以做的,固定資產(chǎn)折舊沒(méi)有計(jì)提折舊完,這些不做,可以直接調(diào)賬嗎?或者調(diào)賬放到歇業(yè)的最后一個(gè)月做了可以嗎?