沒認證增值稅做待認證 借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項 貸應(yīng)交稅費待認證
老師。 我手里有真稅專用發(fā)票啊,購買的辦公用品。那個借管理費用,借應(yīng)交稅金,下面兒那個二級科目是。那個選擇哪個? 應(yīng)交稅金是選擇已抵扣的進項稅,還選擇哪一個? 是不是選擇應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅進項稅額哈。
老師,我們購買辦公用品收到專用發(fā)票,專用發(fā)票本月已經(jīng)認證了, 但是本月沒有那么多銷項,本月不想抵扣這張專票,想以后有銷項的時候在抵扣,分錄是這樣嗎? 借:管理費用 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅進項稅額 貸 銀行存款 分錄對嗎?
老師,請問,公司買的辦公用品,是專票,那我是直接入賬,借:管理費用,應(yīng)交稅費,貸:現(xiàn)金,然后下個月去抵扣了這個進項稅,要怎么樣操作啊
老師,請問,我3月份有一個會計分錄,是借管理費用,應(yīng)交稅費進項稅,貸現(xiàn)金,這個票是沒有抵扣的,我現(xiàn)在要在4月份改下,應(yīng)交稅費進項稅哪里要改成待認證進項稅,要怎么樣修改呢
老師您好,請問我們公司是進出口貿(mào)易公司,稅都是可以退稅的,請問我們支付出去的費用,收到的費用發(fā)票是專票,請問老師這個專票的進項稅額如果處理?這筆代賬公司會計之前入賬為體現(xiàn)進項稅額,直接,借費用貸銀行了,進項稅未體現(xiàn)可以嗎?這進項稅用不上,他這樣操作可以嗎?
老師,您好,我們要開房租發(fā)票的話,半年是6000塊錢。這個稅房東是不會承擔(dān)的,都有什么稅,稅費多少。您能否幫我把計算過程列示一下,謝謝。
老師,1098的軟件年費需要攤銷嗎
老師我想問一下,我把課程下載下來,如果我的這個會員到期了的話,我下載了的視頻還可以看嗎?
企業(yè)支出3000元機械費,對方不給開發(fā)票,怎么做賬
老師,\'這個是啥意思啊?
每月15號前申報個稅是按計提數(shù)申報,我們是25號發(fā)工資,發(fā)工資時有時會有個別員工工資變動,比如老板給100或者200獎勵,或者計提工資時算錯/漏做會員卡提成等發(fā)工資時等情況,在發(fā)工資時就調(diào)整了,這樣和申報個稅時的金額就不一致了,怎么辦?怎么做能規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險?
出口退稅,我們供應(yīng)不開發(fā)票,我們報關(guān)的話有銷售額成本可以按照不開票成本價結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師晚上好,請問公司要注銷 有開社保的費登記信息,現(xiàn)在要注銷單位社保登記我能線上辦理嗎,我這里是湖南益陽
調(diào)整對銀行的報表,可不可以調(diào)高存貨?會不會有什么影響
老師找工作這個職位要求,的賬務(wù)處理是什么呢
老師,那我是當(dāng)月抵扣的呢?
上面的應(yīng)交稅費改成應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項。
那就是說當(dāng)月的就正常入賬就可以了,跨月的就要待認證嗎?
你好對的 是這么做的