學(xué)員您好,是的,對(duì)的

我公司是七月工資八月發(fā),八月份公積金有變化,這月現(xiàn)在個(gè)稅申報(bào),我理解的:工資是七月,社保和公積金填八月的,老師這樣對(duì)嗎?
老師,你好新入職員工三個(gè)月后會(huì)補(bǔ)交社保和公積金,如,1月入職3月繳納1-3月的社保和公積金,那1月和2月計(jì)提工資時(shí)是只計(jì)提工資還是到3月份的時(shí)候一起計(jì)提補(bǔ)提1-2月的公積金和社保。還是當(dāng)月一起計(jì)提工資和社保、公積金。
老師這個(gè)月一個(gè)員工補(bǔ)交了上個(gè)月的公積金和社保,申報(bào)11月份的個(gè)人所得稅是不是個(gè)人社保公積金要二個(gè)月合計(jì)來(lái)申報(bào)
老師您好,我七月份月末開(kāi)通公積金,八月份繳納7.8月份公積金,我七月計(jì)提了七月一個(gè)月的公積金,八月份合并支付的會(huì)計(jì)摘要寫(xiě)幾月呀,公司的社保是每月繳納上個(gè)月的,我公積金月份感覺(jué)很亂。
老師,6月份只交了社保,而七月份交社保公積金的同時(shí)也補(bǔ)繳了六月份的公積金。這樣的情況,補(bǔ)繳的公積金是和七月的一起報(bào)個(gè)稅嗎?
老師好,公司員工的工資控制的正好交3個(gè)點(diǎn)的稅,年底單獨(dú)發(fā)獎(jiǎng)金的話(huà)單獨(dú)交稅還是和工資一起合并交個(gè)人所得稅呢
@郭老師@郭老師@郭老師
老師好,房租發(fā)票是幾個(gè)點(diǎn)呀,租給企業(yè)的
銷(xiāo)項(xiàng)價(jià)稅合計(jì)是871963.4,進(jìn)項(xiàng)是價(jià)稅合計(jì)92193.36,利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入是781649.04,還用不用把城市維護(hù)建設(shè)稅算進(jìn)去啊,怎么算稅負(fù)率
老師,我想咨詢(xún)成本會(huì)計(jì)的問(wèn)題,用于實(shí)際工作,生產(chǎn)生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-原材料,借方發(fā)生額是領(lǐng)用原材料,貸方是結(jié)轉(zhuǎn)到產(chǎn)品入庫(kù)成本里了,我的問(wèn)題是 1,為啥借方不等于貸方發(fā)生額,領(lǐng)出來(lái)不就是用于生產(chǎn)的嗎? 3、為啥生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本-XX,就是平的,無(wú)余額的?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們?nèi)ツ暧袀€(gè)供應(yīng)商開(kāi)票開(kāi)錯(cuò)了,當(dāng)月他沒(méi)作廢,次月才紅字沖掉了,但是我們不知道,就把抵扣了,稅額是417元,但是到去年10月份時(shí)候,我把賬紅沖啦,但是稅額是掛在貸方,昨天我申報(bào)時(shí)候,我在申報(bào)附表二,第20行紅字專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出填的417元,但是出來(lái)對(duì)話(huà)框,查看詳情:申報(bào)比對(duì)不符,請(qǐng)問(wèn)老師怎么弄?急急
老師你好,11月的社保在10月的工資 里面扣了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)憑證要怎么做
能詳細(xì)說(shuō)說(shuō)稅務(wù)申報(bào)流程嗎
老師 公司在司機(jī)名下了轉(zhuǎn)回老板名下應(yīng)該怎么操作
老師現(xiàn)在有沒(méi)有什么政策??梢园涯赇N(xiāo)售額小于500萬(wàn)的一般納稅人,改為小規(guī)模納稅人?


謝謝老師
有空給5星好評(píng)。謝謝!(在我的提問(wèn)界面-結(jié)束提問(wèn)并評(píng)價(jià))。
老師,還有個(gè)問(wèn)題,如果對(duì)公賬戶(hù)只是給扣繳社保和公積金用的,這樣的情況,做賬可以不做工資嗎?如果做的話(huà)也只能是走借款現(xiàn)金發(fā)工資。這樣的情況怎么弄才好?謝謝老師
你說(shuō)的這種。借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi),借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi),貸:銀行存款
老師,那工資走現(xiàn)金借款的不用做賬了可以嗎?
你好,可以的, 沒(méi)問(wèn)題