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Q

其他應(yīng)付款過(guò)高,稅務(wù)注銷,怎么樣能合理調(diào)整呢?

2025-09-28 21:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-28 21:14

您好,其他應(yīng)付款是負(fù)債,應(yīng)付而不付,這是收入,轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,我們賬豐有虧損大于這個(gè)金額,那也不用交所得稅的

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快賬用戶1185 追問(wèn) 2025-09-28 21:23

虧損小于這個(gè)金額

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齊紅老師 解答 2025-09-28 21:26

您好,其他應(yīng)付款這么大金額,以前是不是客戶的款打進(jìn)私卡了么,其他也沒(méi)有好辦法,交得不多就交了,一般是以前隱藏收入了

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快賬用戶1185 追問(wèn) 2025-09-28 21:43

清稅這樣所得稅稅率是多少呀?然后還有這樣的個(gè)人所得稅又是多少?

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齊紅老師 解答 2025-09-28 21:45

您好,如果我們公司是小微企業(yè),所得稅稅率是5%,就是說(shuō)清算時(shí)稅率和我們平時(shí)一樣的 我們是要分紅么,個(gè)稅稅率20%

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快賬用戶1185 追問(wèn) 2025-09-28 21:47

好的,我想問(wèn)一下那些固定資產(chǎn),其他應(yīng)收款,是不是作為資產(chǎn)來(lái)算稅?

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齊紅老師 解答 2025-09-28 21:50

您好,是的,固定資產(chǎn)要變賣掉,其他應(yīng)收款要收回來(lái)

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快賬用戶1185 追問(wèn) 2025-09-28 21:59

變賣也不會(huì)是原價(jià)呀?賬務(wù)怎么處理?

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齊紅老師 解答 2025-09-28 22:02

您好,當(dāng)然不是原價(jià),最后就是賬面價(jià)值去賣,很低價(jià)格賣,還得有資料說(shuō)明的 固定資產(chǎn)提前報(bào)廢可以稅前扣除嗎?可以采用專項(xiàng)申報(bào)的方式在所得稅稅前扣除, 參考國(guó)家稅務(wù)總局2011年25號(hào)公告規(guī)定. 固定資產(chǎn)報(bào)廢、毀損損失,為其賬面凈值扣除殘值和責(zé)任人賠償后的余額應(yīng)依據(jù)以下證據(jù)材料確認(rèn):(一-)固定資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)相關(guān)資料; (二)企業(yè)內(nèi)部有關(guān)責(zé)任認(rèn)定和核銷資料; (三)企業(yè)內(nèi)部有關(guān)部門出具的鑒定材料; (四)涉及責(zé)任賠償?shù)?應(yīng)當(dāng)有賠償情況的說(shuō)明; (五)損失金額較大的或自然災(zāi)害等不可抗力原因造成固定資產(chǎn)毀損、報(bào)廢的,應(yīng)有專業(yè)技術(shù)鑒定意見或法定資質(zhì)中介機(jī)構(gòu)出具的專項(xiàng)報(bào)告等.

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快賬用戶1185 追問(wèn) 2025-09-28 22:05

那100萬(wàn)的固定資產(chǎn),賣3萬(wàn)怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2025-09-28 22:08

?您好,企業(yè)將固定資產(chǎn)對(duì)外出售,轉(zhuǎn)讓,需要按照轉(zhuǎn)讓價(jià)款全額繳納增值稅,并不是按照轉(zhuǎn)讓凈收益(并不是按照差額)繳納增值稅。所以,企業(yè)將固定資產(chǎn)賣虧了,也是需要繳納增值稅。 將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入“固定資產(chǎn)清理”科目(注意相關(guān)備抵科目一并結(jié)轉(zhuǎn)); 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備(如果有) 貸:固定資產(chǎn) 對(duì)外轉(zhuǎn)讓,確認(rèn)銷項(xiàng)稅額: 借:銀行存款/其他應(yīng)收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 上面2個(gè)分錄的 固定資產(chǎn)清理余額 結(jié)轉(zhuǎn)到 資產(chǎn)處置損益 借:固定資產(chǎn)清理 ?貸:資產(chǎn)處置損益 (或分錄反方向)

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快賬用戶1185 追問(wèn) 2025-09-28 22:12

如果沒(méi)有賣呢?也已經(jīng)折舊完

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齊紅老師 解答 2025-09-28 22:13

您好,折舊完了,我們沒(méi)有設(shè)殘值的話,那好辦了,現(xiàn)在賬面就是0,根本不用處理

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您好,你這個(gè)是欠誰(shuí)的錢?
2025-03-19
你好,這個(gè)庫(kù)存商品是需要賣掉的。其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款。你可以當(dāng)做收回來(lái),也可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支。
2025-01-14
你好
會(huì)稅局注意的。 把錢最好收回來(lái)??
2021-03-02
你好 不用付的轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入??
2022-09-16
應(yīng)收收不回來(lái),做壞賬處理。預(yù)收和其他應(yīng)付的,如果不用支付了,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。 職工薪酬如果也不用支付了,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
2023-05-30
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