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個(gè)體小規(guī)模專票開(kāi)3460含稅,普票開(kāi)133809.6怎樣報(bào)稅

2023-07-13 18:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-13 18:49

您好,專票交稅填1行,普票免稅填10行

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快賬用戶3436 追問(wèn) 2023-07-13 18:50

可是填完就這樣提示

可是填完就這樣提示
可是填完就這樣提示
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齊紅老師 解答 2023-07-13 18:58

按季度繳稅還是月度

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快賬用戶3436 追問(wèn) 2023-07-13 18:59

季度納稅

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齊紅老師 解答 2023-07-13 19:04

專票如果開(kāi)的是1%的發(fā)票 先在3%稅目里填 收入,再在減免稅額欄填收入*2%本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。

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您好,專票交稅填1行,普票免稅填10行
2023-07-13
專票部分填在第2欄,普票填在第11行
2023-07-13
您好,填在主表的第10行就可以了
2023-10-08
同學(xué)你好,你這個(gè)填的沒(méi)問(wèn)題,具體數(shù)額你自己核對(duì)一下 增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),按照《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于支持個(gè)體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)增值稅政策的公告》(2020年第13號(hào))有關(guān)規(guī)定,免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
2022-04-08
開(kāi)出來(lái)合理那里都是加稅合計(jì)的,您可以看下
2021-04-02
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