你好你如果要稅前扣除會(huì)比較麻煩,主要是跨年的,你要更正。22年的會(huì)算清繳,還要去申請(qǐng)退稅。
這個(gè)發(fā)票開(kāi)票日期是2021年3月份的,備注欄是寫(xiě)那個(gè)金額2020年賬期,是有員工拿來(lái)抵扣報(bào)銷(xiāo)可以用嗎?有影響嗎?
在2022年時(shí)候,現(xiàn)法人讓我將之前前法人整理的票據(jù)歸還前法人(注:前法人的票據(jù)很亂而且全是前法人接收別人款項(xiàng),再由前法人個(gè)人賬戶支付,而且很多票據(jù)全是費(fèi)用開(kāi)銷(xiāo),金額大概有300多萬(wàn),個(gè)人賬戶支付員工工資有100多萬(wàn),而且都沒(méi)有做賬及申報(bào)社保),像這種情況下,現(xiàn)法人讓我將票據(jù)退還前法人的事是什么意思?請(qǐng)問(wèn)一下我會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師好!在2022年時(shí)候,現(xiàn)法人讓我將之前前法人整理的票據(jù)歸還前法人(注:前法人的票據(jù)很亂而且全是前法人接收別人款項(xiàng),再由前法人個(gè)人賬戶支付,而且很多票據(jù)全是費(fèi)用開(kāi)銷(xiāo),金額大概有300多萬(wàn),個(gè)人賬戶支付員工工資有100多萬(wàn),而且都沒(méi)有做賬及申報(bào)社保),像這種情況下,現(xiàn)法人讓我將票據(jù)退還前法人的事是什么意思?請(qǐng)問(wèn)一下我會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師你好,2022年9月成立的新公司至目前還在籌建期,公司之前沒(méi)有會(huì)計(jì),但公司有請(qǐng)人做了稅務(wù)申報(bào),上年度季報(bào)和匯算清繳及個(gè)稅都做了零申報(bào)。 我現(xiàn)接手發(fā)現(xiàn)有上年度2022年發(fā)生了工資及租金等5萬(wàn)元的開(kāi)辦費(fèi)用。 我可以把這些票據(jù)做在2023年度嗎? 或我補(bǔ)錄到2022年度,要去更正稅務(wù)報(bào)表嗎? 現(xiàn)公司還在籌建期,起用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2022年14號(hào)文件的小微企業(yè)增值稅留抵退稅,今年還可以增值稅退稅嗎?我司是上個(gè)月開(kāi)出了大量的銷(xiāo)售發(fā)票,提前交了增值稅,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這個(gè)月才來(lái),所以有很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)抵扣,不知道這些可以退稅嗎
各行業(yè)稅負(fù)在多少?稅負(fù)怎么計(jì)算的?
利潤(rùn)表中期間費(fèi)用列式,是借貸的余額嗎?
老師,企業(yè)所得稅中的計(jì)提的成本費(fèi)用職工工薪酬和實(shí)際發(fā)放的職工薪酬我舉個(gè)例子,一員工工資4000單位承擔(dān)社保醫(yī)療1000個(gè)人承擔(dān)社保醫(yī)療450,個(gè)稅收入按4000報(bào)的。實(shí)際到手減出個(gè)人承擔(dān)部分付3550,那這個(gè)計(jì)提的成本費(fèi)用和實(shí)際發(fā)放的怎么填填多少
今年5月按照要求補(bǔ)開(kāi)出了24年的出租廠房發(fā)票(已在24年匯算清繳做了營(yíng)收調(diào)增),請(qǐng)問(wèn)今年申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候可以不申報(bào)嗎?
好的老師 感謝老師
董老師 您在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~
@董老師,您在線嗎?想咨詢~
企業(yè)所得稅中職工薪酬可以只取本年累計(jì)借方實(shí)際發(fā)放的工資嗎?扣除社保福利費(fèi)后的金額
公司正在稽查中,風(fēng)險(xiǎn)股又約談讓我們提供一些數(shù)據(jù)比稽查還多,包含公司怎么運(yùn)營(yíng)的,可以要求他們出具文書(shū)嗎?如果他們不出具規(guī)范嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)分公司可以享受固定資產(chǎn)500萬(wàn)以下加速一次性扣除政策嗎?
他是這個(gè)月7月才把單據(jù)提供給我的,我可以直接做在這個(gè)月的費(fèi)用嗎?
你好這樣子查到了會(huì)讓你調(diào)出來(lái)的。