借預(yù)付賬款貸銀行 按月借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款, 收到了發(fā)票,借預(yù)付賬款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸預(yù)付賬款。

問一下,預(yù)付半年的房租,未收到發(fā)票時(shí)做賬:借:預(yù)付賬款-房租貸:銀行存款 每月攤銷:借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款-房租 那發(fā)票回來怎么做賬?
3月預(yù)付了半年的房租 做的分錄 預(yù)付賬款-房租 貸 銀行存款 后面附一張銀行回單。每個(gè)月攤銷房租 借:管理費(fèi)用—房租 貸:預(yù)付賬款—房租 9月預(yù)付了下半年房租 一次把上半年和下半年的發(fā)票都開了。這些發(fā)票應(yīng)該附在哪個(gè)分錄后面
老師,預(yù)付1年的房租費(fèi),已銀行付款,并每月分?jǐn)偂_^幾個(gè)月后才收到發(fā)票,怎么處理?
老師,請(qǐng)問我預(yù)付季度房租時(shí)做借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,我每個(gè)月分?jǐn)偡孔鈺r(shí)做,借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款,隔月收到發(fā)票時(shí),我應(yīng)該怎么做呢?
老師您好!請(qǐng)問下24年4月份收到房租發(fā)票,屬期是一月到12月的,四月份先付的半年的房租,那么四月份收到發(fā)票并付款,借待攤費(fèi)用房租全年的,貸銀行存款半年的,貸其他應(yīng)付款房東,并在四月份補(bǔ)做1-4月份房租費(fèi)用,借管理費(fèi)用房租1-4月貸待攤費(fèi)用,之后就每個(gè)月攤銷對(duì)嗎?2、全年的房租發(fā)票年中的時(shí)候房東才開出來給我們可以的吧?
個(gè)體戶需要自己申報(bào)稅嗎,需要申報(bào)哪些稅
老師,我們老板想看底下的直營(yíng)門店盈不盈利,我給他看財(cái)務(wù)報(bào)表里的利潤(rùn)表,他說要看費(fèi)用明細(xì),我是得做個(gè)什么給他看呀,是把科目余額表導(dǎo)出來嗎,還是做費(fèi)用分析表呀
員工旅游報(bào)銷的費(fèi)用并入工資申報(bào)個(gè)稅了,會(huì)計(jì)分錄做到管理費(fèi)用工資了影響嗎?
老師您好,什么情況下結(jié)轉(zhuǎn)成本,我們是建筑行業(yè),我的同事開完9%工程發(fā)票,她說要結(jié)轉(zhuǎn)成本60%,我不懂,請(qǐng)老師幫我看看這個(gè)是怎樣理解。
2024年9月購(gòu)買材料,開了普票回來,這個(gè)才發(fā)現(xiàn)如何處理?。?/p>
這個(gè)賬目期末調(diào)匯必須要做嗎?做這步有什么意義?可以省略這一步不做嗎?
潮化瓶的稅收分類是什么
老師,請(qǐng)教下,粉末五金制造業(yè),房租水電租金都沒發(fā)票,只有收據(jù),可以做賬嗎,需要做賬和每個(gè)月進(jìn)行攤銷嗎
報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票為啥是普票?開專票出口退稅企業(yè)可以申報(bào)后退稅嗎?報(bào)關(guān)行業(yè)一般納稅人是6個(gè)點(diǎn)?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)稅負(fù)率如何計(jì)算


支付預(yù)付款時(shí): 借:預(yù)付賬款-總公司 10000 其他應(yīng)付款-A分公司 10000 其他應(yīng)付款-B分公司 10000 貸:銀行存款 每月攤銷 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 收到發(fā)票時(shí),發(fā)票是跟分公司合在一起開具30000元的。那我只做總公司這一部份的沖減嗎?
可以的,可以這么做的。
老師,我還沒看明白,收到發(fā)票的分錄
收到發(fā)票,借預(yù)付賬款,貸管理費(fèi)用, 借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款。
如果是普通發(fā)票的,第一個(gè)是紅沖暫估的,第二個(gè)是做發(fā)票的。
如果預(yù)付賬款是12000 支付時(shí) 借:預(yù)付賬款12000 貸:銀行存款12000 每月分?jǐn)?借:管理費(fèi)用1000 貸:預(yù)付賬款1000 已分?jǐn)?個(gè)月,次月收到發(fā)票時(shí) 借:預(yù)付賬款-12000 管理費(fèi)用-1000 管理費(fèi)用2000 貸:預(yù)付賬款10000 老師,是這樣做不
你最后這個(gè)分路不平。應(yīng)該是借預(yù)付賬款,貸管理費(fèi)用1000,借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款1000。
意思是只沖減已攤銷的那一部份預(yù)付賬款和管理費(fèi)用就好了是嗎?支付預(yù)付款的分錄不用沖銷重新做分錄吧
對(duì)的,是的,是這個(gè)意思的。
原來如此。我以為支付預(yù)付款那筆分錄也要沖紅重新錄。謝謝老師
支付的不用他又不涉及到損益。