您好,增值稅納稅申報表里面抵扣聯(lián)數(shù)據(jù)下載不出——下不了,可以截圖保存
我想問下,增值稅納稅申報里邊附表二,有個待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,是不是沒有抵扣的發(fā)票數(shù)據(jù)可以填這里邊
老師 為什么在電子稅務(wù)局納稅申報時,之前已經(jīng)完成進(jìn)項(xiàng)抵扣勾選認(rèn)證,而且在電子稅務(wù)局納稅申報下的專用發(fā)票申報抵扣明細(xì)表格中已經(jīng)有數(shù)據(jù)了 可在附表二里面沒有顯示數(shù)據(jù)?
增值稅申報,已經(jīng)抵扣確認(rèn)了,但是申報表二的數(shù)據(jù)一直不出來,怎么辦
老師,增值稅納稅申報表里面抵扣聯(lián)數(shù)據(jù)下載不出來,附表二數(shù)據(jù)有了,申報不了什么問題
老師,請問申報小規(guī)模納稅人增值稅時,申報表與附表1的不含稅銷售額數(shù)據(jù)有差額,是附表1數(shù)據(jù)不對,但它是按照表上公式計算出來的,修改不了,怎么辦???
比如說今年三月份申請下來高新技術(shù)企業(yè)了,那從申請下來的次月就按照高新技術(shù)企業(yè)的要求做輔助賬了還是怎么樣?
先投投資款進(jìn)去 在減資 算是實(shí)繳了嘛? 投資款也是減資后應(yīng)承擔(dān)的錢
老師可以說一下公司注銷流程,都需要哪些手續(xù),,怎么辦理嗎?
老師,銀行收款碼收到貨款,然后賣出去,扣除1%服務(wù)費(fèi),怎么賬務(wù)處理
老師,單位是一般納稅人,對外開具的普票,如果有進(jìn)項(xiàng)稅額,可以抵扣嗎?
老師,臨時召集股東會議的主體資格是答什么法條
會計交接需要交接什么現(xiàn)在?有什么需要注意的地方?
@董老師,你好,請問在線嗎
公司出納發(fā)工資的時候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來的時候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?
老師好,想問一下 ,當(dāng)發(fā)票末認(rèn)證,但做到待認(rèn)證科目中,當(dāng)月交了增值稅,可因有張發(fā)票做了待認(rèn)證科目中,所以報表反應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),沒關(guān)第吧
申報不了什么問題——有截圖么?是怎么顯示的呢?
抵扣聯(lián)點(diǎn)下載沒有數(shù)據(jù),附表二有數(shù)據(jù),點(diǎn)申報就這樣提升
附表二里的數(shù)據(jù)與勾選計統(tǒng)計確認(rèn)表的數(shù)據(jù)是否一致?
是的,就是抵扣聯(lián)下載不出數(shù)據(jù)
明天電聯(lián)專管員稅務(wù)系統(tǒng)給咱們公司同步一下信息,然后重新生成附表二