您好,增值稅納稅申報(bào)表里面抵扣聯(lián)數(shù)據(jù)下載不出——下不了,可以截圖保存
我想問(wèn)下,增值稅納稅申報(bào)里邊附表二,有個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,是不是沒(méi)有抵扣的發(fā)票數(shù)據(jù)可以填這里邊
老師 為什么在電子稅務(wù)局納稅申報(bào)時(shí),之前已經(jīng)完成進(jìn)項(xiàng)抵扣勾選認(rèn)證,而且在電子稅務(wù)局納稅申報(bào)下的專用發(fā)票申報(bào)抵扣明細(xì)表格中已經(jīng)有數(shù)據(jù)了 可在附表二里面沒(méi)有顯示數(shù)據(jù)?
增值稅申報(bào),已經(jīng)抵扣確認(rèn)了,但是申報(bào)表二的數(shù)據(jù)一直不出來(lái),怎么辦
老師,增值稅納稅申報(bào)表里面抵扣聯(lián)數(shù)據(jù)下載不出來(lái),附表二數(shù)據(jù)有了,申報(bào)不了什么問(wèn)題
老師,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)小規(guī)模納稅人增值稅時(shí),申報(bào)表與附表1的不含稅銷售額數(shù)據(jù)有差額,是附表1數(shù)據(jù)不對(duì),但它是按照表上公式計(jì)算出來(lái)的,修改不了,怎么辦???
多年未從事會(huì)計(jì),知識(shí)全忘了,能直接學(xué)中級(jí)嗎
年末已提取10%盈余公積,下一年年末出現(xiàn)虧損,會(huì)計(jì)處理是不是:?借:盈余公積?—?—彌補(bǔ)虧損 /?貸:利潤(rùn)分配——盈余公積補(bǔ)虧? (,然后:?借:利潤(rùn)分配——盈余公積補(bǔ)虧? ;?貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)?)?
老師,怎么加入班級(jí)群,怎么找不到呢
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅稅負(fù)怎么倒推要做多少成本,多少費(fèi)用呢?
現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,商貿(mào)的,因?yàn)橛匈I家要專票13%,讓我們升級(jí)為一般納稅人,其實(shí)我們的供應(yīng)商大部分都是一般納稅人,90%的供應(yīng)商能給我們開(kāi)回13%的專票,想問(wèn)如果我們升級(jí)為一般納稅人影響哪些,能說(shuō)具體的稅額稅金差異嗎,不是很懂這些
老師,麻煩問(wèn)下,現(xiàn)在還有長(zhǎng)期待攤費(fèi)用這個(gè)會(huì)計(jì)科目么,一年期的租金記入什么會(huì)計(jì)科目
公司走一批生鮮牛羊肉,采購(gòu)于個(gè)體戶,我們公司銷售給客戶,雙方都不開(kāi)票,怎么做賬
老師,上個(gè)月有一張專票開(kāi)錯(cuò)了,這個(gè)月紅沖,報(bào)稅的時(shí)候銷項(xiàng)稅額會(huì)把紅沖的數(shù)據(jù)減掉嗎
老師,求生產(chǎn)企業(yè)成本核算流程
老師,求出口退稅流程
申報(bào)不了什么問(wèn)題——有截圖么?是怎么顯示的呢?
抵扣聯(lián)點(diǎn)下載沒(méi)有數(shù)據(jù),附表二有數(shù)據(jù),點(diǎn)申報(bào)就這樣提升
附表二里的數(shù)據(jù)與勾選計(jì)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)表的數(shù)據(jù)是否一致?
是的,就是抵扣聯(lián)下載不出數(shù)據(jù)
明天電聯(lián)專管員稅務(wù)系統(tǒng)給咱們公司同步一下信息,然后重新生成附表二