你好; 你具體是銷售什么? ; 二手的車輛嗎 ?才好判斷的??
處理固定資產(chǎn)在增值稅申報表里申報了280000未開票收入,然后我們固定資產(chǎn)是折價賣的,企業(yè)所得稅年度匯算的時候我這個表需要怎么報,收入報營業(yè)收入還是增值稅報表的收入合計
老師你好!一般納稅人固定資產(chǎn)清理后增值稅申報表按照13%申報,企業(yè)所得稅的營業(yè)收入就和增值稅申報表對不上了,怎么辦?
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 老師這里的固定資產(chǎn)清理算作收入申報增值稅,那么企業(yè)所得稅這里的固定資產(chǎn)清理沒有反應(yīng)在利潤表里面,不就會產(chǎn)生增值稅和企業(yè)所得稅收入申報的差異嗎?
我問一下,這個我公司小規(guī)模把固定資產(chǎn)賣了,在增值稅申報那里計入收入金額了,可是我做賬是計入固定資產(chǎn)清理,不是計入營業(yè)收入的。那我企業(yè)所得稅季度申報的時候這個開票的收入需要填進去營業(yè)收入嗎?如果填進去交這個所得稅就不合理了。應(yīng)該怎么處理呢?
固定資產(chǎn)清理的稅費在增值稅怎么申報。申報了季度企業(yè)所得稅?的營業(yè)收入不等怎么辦
補計提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤,貸應(yīng)付職工工資。 但是在年報里怎么體現(xiàn)呢?填寫在哪里
河北省營業(yè)執(zhí)照注銷賬務(wù)處理及流程
企業(yè)所得稅年報過了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個個人,接了一個消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價價稅合計300萬,B公司收取10%的管理費,也就是30萬。個人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當(dāng)時談的那10%的管理費用占比的銷項稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項稅呢?老師可以教一下詳細(xì)的計算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報個稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進項票,原料票開不上,咋辦
就是庫存賬面過高,高個四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價,具體怎么操作?會計分錄呢
差旅費只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費,其他單位的人能進差旅費嗎
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之前把廢舊大棚售賣了。
你好;? ?在貨物? 按13%去報增值稅的; 你做賬是走固定資產(chǎn)清理; 所以這個有稅會差異;這個正常的?
那我這個做賬對嗎
增值稅跟企業(yè)所得稅在收入這邊會有差異。
做賬是對的哈 ;對的哦 一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄內(nèi) 借:固定資產(chǎn)清理? 累計折舊? 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費用時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、等 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅? 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益?? 2、如果是凈損失 借:資產(chǎn)處置損益?? 貸:固定資產(chǎn)清理
那我將固定資產(chǎn)清理這個數(shù)字報送增值稅嗎。
是的; 就是按照不含稅收款的金額來報增值稅的?
我知道,那增值稅的收入和企業(yè)所得稅的收入就不等了
就是會不相等的; 有這個差異的??
稅務(wù)不會問吧
這個到時如果 后臺? 有風(fēng)險提示; 你解釋下即可? ?
該怎么解釋啊
你好; 就說是? ?銷售廢舊大棚導(dǎo)致的;? ? 導(dǎo)致稅會差異的?