附表一在免稅銷售貨物一欄填寫 減免表,最后一行減免性質(zhì)。
請問小微企業(yè)開具的不能抵扣的農(nóng)產(chǎn)品免稅收購發(fā)票,增值稅報表填哪欄?
請問:自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品開具了1%的發(fā)票,申報增值稅減免時填哪個表在哪一列?
農(nóng)產(chǎn)品公司開免稅發(fā)票,季度超過30萬了,增值稅申報表應該怎么填
農(nóng)產(chǎn)品開票是免稅,開了40多萬,增值稅報表怎么填,填哪一列
小規(guī)模增值稅本月有開1%發(fā)票,有開免稅怎么填報,在申報時候填報那些表,哪幾列?
你好,如果公司幫一個人只買社保,但是不發(fā)工資,只夠買一個月,這樣影響大嗎
計提的折舊沒有附固定資產(chǎn)折舊表,可以直接拍電子版的嗎,審計要近三年每年每個科目三筆重要記賬憑證和附件照片,
老師,固定資產(chǎn)一次性稅前扣除是在季度也可以做,還是說只有在年底
題目:本月派銷售部兩名員工出差,本次出差費用由其中一名員工墊付,有一張住宿費增值稅發(fā)票金額1560稅額93.6餐費增值稅發(fā)票金額660稅額39.64張火車票,金額都為833,一張轉給員工的銀行回單5685.2和一張差旅費報銷單,怎么寫分錄?。ú唾M的增值稅抵扣不了,借銷售費用差旅費,1560+660+39.6+833×4-1.09應交稅費應交增值稅進項稅額93.6+833x4-1.09x9%貸其他應付款,5685.2借其他應付款5685.2貸銀行存款5685.2。)擴號里是你給我的回答,我按照你回答的填上去,提交沒有分數(shù),提示不對這是你第二次給我的答案(1.報銷差旅費分錄借:銷售費用—差旅費5276借:應交稅費—應交增值稅(進項稅)369.6貸:其他應付款—員工5645.62.支付墊付資金分錄借:其他應付款—員工5645.6貸:銀行存款5645.6關鍵調(diào)整:餐費全額計入費用(含稅額),不抵扣進項稅;火車票按票面金額÷1.09×9%算進項稅,差額計入費用。)這個銀行存款就和銀行回單對不上了啊
老師我們買的雞,進來發(fā)票也是雞產(chǎn)品。農(nóng)產(chǎn)品免稅的。加工成雞串,那進項票沒有,還有雞串是免稅的嗎。我只能開雞產(chǎn)品出去哈
民辦非企業(yè)地址變更時,“履行內(nèi)部程序”處寫什么,沒有開理事會,個人開的舞蹈培訓班
題目:本月派銷售部兩名員工出差,本次出差費用由其中一名員工墊付,有一張住宿費增值稅發(fā)票金額1560稅額93.6餐費增值稅發(fā)票金額660稅額39.64張火車票,金額都為833,一張轉給員工的銀行回單5685.2-張差旅費報銷單,怎么寫分錄啊(餐費的增值稅抵扣不了,借銷售費用差旅費,1560+660+39.6+833×4÷1.09應交稅費應交增值稅進項稅額93.6+833×4÷1.09×9%貸其他應付款,5685.2借其他應付款5685.2貸銀行存款5685.2。)擴號里是你給我的回答,我按照你回答的填上去,提交沒有分數(shù),提示不對
老師,子公司是獨立法人,以前的合同是跟母公司簽的,但現(xiàn)在子公司付款,這個合理嗎?
您好老師,我們公司是賣中藥飲片的,有兼職的業(yè)務員高價銷售貨物,老板要給他們返款,說讓財務辦個單位結算卡,然后取現(xiàn)給這些人或者用結算卡轉給這些私人,這樣做有沒有風險,會不會違法
包工頭個人代開建筑服務發(fā)票 有沒有單月限額或者每年限額這一說