不能 讓對方給你重新開吧
你好,我是購買方,有一張進(jìn)項票未認(rèn)證抵扣,已經(jīng)部分紅沖了,現(xiàn)在這張票已無法勾選認(rèn)證,該怎么辦?謝謝
老師你好,取得進(jìn)項未抵扣未認(rèn)證的專票怎么做賬?分錄怎么寫?謝謝
我這個月的進(jìn)項大于銷項,因為購車50萬,金額大就把這張票認(rèn)證了,然后我生產(chǎn)材料的進(jìn)項只認(rèn)證一部分,未認(rèn)證剩余進(jìn)項怎么做到這個月賬里面?
老師,情況有點特殊,進(jìn)項認(rèn)證的發(fā)票,做賬和認(rèn)證不同步。那實際未認(rèn)證的還有好多金額, 我可以抵扣的是包含兩部分,一部分是還沒有認(rèn)證的,另外一部分是認(rèn)證的進(jìn)項稅額比銷項稅額大的內(nèi)部分兩部分。我怎么判斷到底還有多少未可以認(rèn)證的進(jìn)項的金額?
未抵扣的增值稅專用發(fā)票部分沖紅后,怎么進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證
固定資產(chǎn)車賣了,原值351150.44,賣車前剩余凈值39797.05,賣成34000這個應(yīng)該怎么做賬呢?
老師您好 我們公司付款出去了,但是 對方不開發(fā)票進(jìn)來了,我們該怎么處理?
老師,現(xiàn)在所得稅匯算清繳沒有A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,只有A107020.所得稅減免明細(xì)表,這個要選嗎
和對方公司有銷售和采購,那樣會計科目只用一個應(yīng)收賬款嗎
老師,24年11月漏報了一筆收入,專管員讓我更正申報 交了稅金與滯納金 請問金蝶賬套,我補補記了收入,那稅金與滯納金需要做分錄嘛?
房屋資金是放到租賃費還是辦公費
老師您好 問企業(yè)所得稅匯算清繳后,收到關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)年度報告申報提醒,提示24年度存在關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報告需要申報,問必須要報送嗎
老師,對方給我們公司開的發(fā)票是專票,本來已經(jīng)抵扣了,后面稅務(wù)通知異常,又進(jìn)項轉(zhuǎn)出了,這個稅費讓對方公司給打款了,收到的稅費打款如何做賬
你好 老師 就是我們3月份 有多余的留底稅額有8000塊錢。這個在科目余額表有所體現(xiàn),但是,這個8000需要做分錄嗎?
請問一下,采用小企業(yè)會計準(zhǔn)則的,企業(yè)所得稅匯算清繳的填報 1.麻煩看一下圖,是不是國家規(guī)定的可以扣除的捐贈發(fā)票,是不是要填公益捐贈明細(xì)表,麻煩看一下圖片里的發(fā)票 2.請問一下,比如,管理費用全年1百萬,其中管理費7萬(有發(fā)票69500元,沒有發(fā)票500元)租賃費20萬(其中18萬有發(fā)票,2萬沒有發(fā)票),其他子科目(包含業(yè)務(wù)招待費)都有發(fā)票,銷售費用全年120萬,其中交通費2萬(有發(fā)票1.9萬,0.1萬沒有發(fā)票)其他子科目(包含宣傳費、招待費)都有發(fā)票,請問這些沒有發(fā)票是填報在納稅調(diào)整明細(xì)表里第30欄目“其他”嗎,帳載金額/稅收金額怎么填,幫我這2個分別填一個具體數(shù)字,謝謝
就是不給重開,說沒這規(guī)定。12366人家讓我說去大廳人工掃描認(rèn)證。10個人10個版本。也有的說未認(rèn)證未抵扣的酒不允許部分沖紅,但是沒文件對方不聽
那你問你稅務(wù)局那邊給你們認(rèn)證嗎?我們這邊不給認(rèn)證的就需要重新開
現(xiàn)在大廳不給掃描的都是自己認(rèn)證
稅務(wù)局科室的人和我說未認(rèn)證抵扣的就不允許部分沖紅,12366回答的他們也不清楚,讓我問問柜臺的
可以紅沖,就是你整個發(fā)票都認(rèn)證不了了。