您好,這個(gè)是屬于累計(jì)的
增值稅留抵退稅文件表示“連續(xù)六個(gè)月增量留抵稅額大于零,且第六個(gè)月不低于50萬(wàn)元”的門檻,那我連續(xù)一年每個(gè)月都是大于50萬(wàn)的留抵,但是剛好這個(gè)月要退稅的時(shí)候低于50萬(wàn)一點(diǎn)點(diǎn),這種情況還能辦理退稅
老師您好,我想問(wèn)下關(guān)于留抵退稅的這一要求:自2019年4月稅款所屬期起,連續(xù)六個(gè)月(按季納稅的,連續(xù)兩個(gè)季度)增量留抵稅額均大于零,且第六個(gè)月增量留抵稅額不低于50萬(wàn),第六個(gè)月到底指的是那個(gè)月?
自2019年4月稅款所屬期起,連續(xù)六個(gè)月(按季納稅的,連續(xù)兩個(gè)季度)增量留抵稅額均大于零,且第六個(gè)月增量留抵稅額不低于50萬(wàn)元;。 請(qǐng)問(wèn)后面這個(gè)50萬(wàn)元是六個(gè)月累計(jì)50還是第六個(gè)月要有50呢?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)連續(xù)6個(gè)月是申請(qǐng)退稅前任意連續(xù)6個(gè)月的期還是說(shuō)必須要在申請(qǐng)退稅前的連續(xù)6個(gè)月? 比如2023 11月申請(qǐng)退稅,是 10 9 8 7 6 5 還是說(shuō)也可以從123456期間?只要是連續(xù)就行? 八、自2019年4月1日起,試行增值稅期末留抵稅額退稅制度。 (一)同時(shí)符合以下條件的納稅人,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還增量留抵稅額: 1.自2019年4月稅款所屬期起,連續(xù)六個(gè)月(按季納稅的,連續(xù)兩個(gè)季度)增量留抵稅額均大于零,且第六個(gè)月增量留抵稅額不低于50萬(wàn)元;
自2019年4月稅款所屬期起,連續(xù)六個(gè)月(按季納稅的,連續(xù)兩個(gè)季度)增量留抵稅額均大于零,且第六個(gè)月增量留抵稅額不低于50萬(wàn)元;老師這句話我看不懂增量留抵稅額是不是圖中的上期留底,是不是意味著上期有多余的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵完就是增量留底稅額,老師能列個(gè)式子讓我看一下嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,個(gè)體戶的賬務(wù)怎么做?
老師,請(qǐng)問(wèn)24年開的發(fā)票,25年能做賬和稅前扣除嗎?
別人開給我們勞務(wù)票要交印花稅嗎
我們公司水電費(fèi)交印花稅嗎
小規(guī)模季度開票不超過(guò)30萬(wàn),已開發(fā)票,增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
企業(yè)辭退員工的補(bǔ)償款怎樣入賬
我公司向自來(lái)水公司和供電公司購(gòu)進(jìn)的水電交納印花稅嗎?老師
老師無(wú)票成本20萬(wàn)待入帳,廢品出售約五萬(wàn),需要跟稅局說(shuō)明無(wú)票原因嗎?
選項(xiàng)c怎么理解?如果存在舞弊導(dǎo)致的重大錯(cuò)誤風(fēng)險(xiǎn),擴(kuò)大樣本規(guī)模應(yīng)該是無(wú)效的。
就是我們企業(yè)取得的發(fā)票,專用發(fā)票,稅額部分可以抵扣增值稅,不含稅部分是可以入賬成本,抵扣企業(yè)所得稅對(duì)嗎