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老師好,我們是建筑公司,我們當月申報了未開票收入,當月和次月分別怎么做賬務處理?

2023-07-12 12:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-12 12:39

同學你好 借應收 貸主營業(yè)務收入 貸銷項 次月開發(fā)票紅沖的時候借應收負數 貸主營業(yè)務收入負數 貸銷項負數 借應收 貸主營業(yè)務收入 貸銷項

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快賬用戶1098 追問 2023-07-12 12:53

未開票收入當月成本不結轉嗎?

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快賬用戶1098 追問 2023-07-12 12:54

正常開票收入是需要結轉成本的呢

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齊紅老師 解答 2023-07-12 13:07

同學你好 要結轉成本的 未開票收入和開票收入的都是一樣的

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快賬用戶1098 追問 2023-07-12 13:25

那次月再把成本也紅沖掉嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-12 13:33

不用紅沖成本的哦

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快賬用戶1098 追問 2023-07-12 14:20

為啥不用紅沖成本呢?因為我次月發(fā)票開出來要正常做結轉成本分錄的呀

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齊紅老師 解答 2023-07-12 14:28

只是收入紅沖再做藍字分錄 不影響成本呀

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快賬用戶1098 追問 2023-07-12 14:34

那我做未開票收入賬務處理的時候,可以不用結轉成本嗎?那不是二季度所得稅就產生了,我還是有點暈乎乎

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齊紅老師 解答 2023-07-12 14:40

收入要結轉成本的

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快賬用戶1098 追問 2023-07-12 15:25

意思是未開票收入賬務處理確認收入并結轉成本?次月開了發(fā)票只需要沖收入不需要沖成本?

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齊紅老師 解答 2023-07-12 15:34

同學你好 對的 不需要沖成本

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快賬用戶1098 追問 2023-07-12 15:36

那我開了發(fā)票也得正常結轉成本呢,不紅沖的話不是重復結轉了嗎?老師救救我,真的暈了

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齊紅老師 解答 2023-07-12 15:46

同學你好 開了發(fā)票直接紅沖收入再做藍字收入就可以了 不用再結轉成本了呀 不影響開票這個月的損益

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同學你好 借應收 貸主營業(yè)務收入 貸銷項 次月開發(fā)票紅沖的時候借應收負數 貸主營業(yè)務收入負數 貸銷項負數 借應收 貸主營業(yè)務收入 貸銷項
2023-07-12
借應收賬款, 貸主營業(yè)務收入, 應交稅費,這個是當月的
2023-07-12
您好 請問6月份未開票收入怎么寫的分錄? 對不起 點快了 沒看見是向鄒老師提問 抱歉
2023-07-16
你好,在當月確認收入就可以的呢
2023-07-16
勤奮努力的學員您好!4月份季報的所屬期是3月份,這一筆收入做到3月,正常處理即可
2024-04-18
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