同學(xué)你好,貨款借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款,發(fā)貨借:發(fā)出商品,貸:庫存商品。次月開了發(fā)票,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:發(fā)出商品。
收到貨款發(fā)票已開到貨物未發(fā)出當(dāng)月不確認(rèn)收入當(dāng)月怎么做賬
貨物已銷,但是未開具發(fā)票,發(fā)票下月才開出,請問賬務(wù)怎么處理
當(dāng)月貨物已發(fā),貨款已收到,我們未開發(fā)票,次月開具發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理
當(dāng)月貨物已交割,但是貨物進(jìn)項發(fā)票和銷項發(fā)票未開具,怎么入賬
當(dāng)月已經(jīng)發(fā)貨,未開具發(fā)票,要在下個月開發(fā)票,當(dāng)月賬務(wù)如何處理,下月賬務(wù)如何處理
你好老師個體戶工商年檢注冊資金填多少
老師,目前審計行業(yè)是什么狀況?
法人名下的車,可以以什么形式讓公司做補(bǔ)貼報銷? 會計分錄怎么做
請問農(nóng)資公司報稅都報哪些
其他應(yīng)付款,支付時間有限制嗎?
請問老師,之前購買了物資錢花了,過了兩年對方又把錢退回來了,質(zhì)量不行,那現(xiàn)在退回來怎么做賬
老師,所得稅匯算清繳,職工薪酬的帳載金額,應(yīng)該填全年應(yīng)付職工薪酬的貸方累計數(shù),對嗎?
貿(mào)易類公司財務(wù)管理要點(diǎn)
老師,長期股權(quán)投資同一控制下企業(yè)合并,應(yīng)交稅費(fèi)沖資本公積10萬時,資本公積貸方有余額10萬。是不是就用不著沖盈余公積了?貸方?jīng)]有這么多數(shù)才要沖對嗎?
請問老師這個分錄該怎么列?
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就是說成本必須和收入做在同一個月?
同學(xué)你好,是的,最好這樣處理。
老師那我當(dāng)月開票未收款未發(fā)貨的怎么做
當(dāng)月要是確認(rèn)收入了,成本也沒法結(jié)轉(zhuǎn)啊
同學(xué)你好,當(dāng)月開票未收款,未發(fā)貨的,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),暫估成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款。
這個是我們沒開銷項票,但是原材料已經(jīng)收到進(jìn)項了,就是您剛才說收入和成本同月發(fā)生
我們賣的這批貨,當(dāng)月給對方開票了,但是對方未付款我們也沒發(fā)貨,正常是要確認(rèn)收入,然后我們工廠生產(chǎn)這批產(chǎn)品的成本不也應(yīng)該這個月結(jié)轉(zhuǎn)么?
同學(xué)你好,是的,因為沒發(fā)貨,所以成本也不能結(jié)轉(zhuǎn),只能暫估成本處理了。
那下個月發(fā)貨怎么處理呢
同這你好,下月發(fā)貨時,先做借:主營業(yè)務(wù)成本 ,貸:產(chǎn)成品,再做借:主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù)。
為什么下個月做完后還沖掉
老師,那成本還是沒和銷售收入在同一個月啊
同學(xué)你好,真正的發(fā)貨成本做進(jìn)去,暫估的成本,就要沖回去的。銷售當(dāng)月斬估的成本,就算與銷售在一個月了。