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當(dāng)月貨物已發(fā),貨款已收到,我們未開發(fā)票,次月開具發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理

2021-10-30 14:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-30 14:10

同學(xué)你好,貨款借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款,發(fā)貨借:發(fā)出商品,貸:庫存商品。次月開了發(fā)票,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:發(fā)出商品。

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快賬用戶2718 追問 2021-10-30 14:10

就是說成本必須和收入做在同一個月?

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齊紅老師 解答 2021-10-30 14:11

同學(xué)你好,是的,最好這樣處理。

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快賬用戶2718 追問 2021-10-30 14:46

老師那我當(dāng)月開票未收款未發(fā)貨的怎么做

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快賬用戶2718 追問 2021-10-30 14:46

當(dāng)月要是確認(rèn)收入了,成本也沒法結(jié)轉(zhuǎn)啊

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齊紅老師 解答 2021-10-30 14:52

同學(xué)你好,當(dāng)月開票未收款,未發(fā)貨的,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),暫估成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款。

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快賬用戶2718 追問 2021-10-30 14:57

這個是我們沒開銷項票,但是原材料已經(jīng)收到進(jìn)項了,就是您剛才說收入和成本同月發(fā)生

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快賬用戶2718 追問 2021-10-30 14:58

我們賣的這批貨,當(dāng)月給對方開票了,但是對方未付款我們也沒發(fā)貨,正常是要確認(rèn)收入,然后我們工廠生產(chǎn)這批產(chǎn)品的成本不也應(yīng)該這個月結(jié)轉(zhuǎn)么?

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齊紅老師 解答 2021-10-30 15:00

同學(xué)你好,是的,因為沒發(fā)貨,所以成本也不能結(jié)轉(zhuǎn),只能暫估成本處理了。

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快賬用戶2718 追問 2021-10-30 15:01

那下個月發(fā)貨怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2021-10-30 15:04

同這你好,下月發(fā)貨時,先做借:主營業(yè)務(wù)成本 ,貸:產(chǎn)成品,再做借:主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù)。

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快賬用戶2718 追問 2021-10-30 15:25

為什么下個月做完后還沖掉

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快賬用戶2718 追問 2021-10-30 15:27

老師,那成本還是沒和銷售收入在同一個月啊

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齊紅老師 解答 2021-10-30 15:36

同學(xué)你好,真正的發(fā)貨成本做進(jìn)去,暫估的成本,就要沖回去的。銷售當(dāng)月斬估的成本,就算與銷售在一個月了。

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同學(xué)你好,貨款借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款,發(fā)貨借:發(fā)出商品,貸:庫存商品。次月開了發(fā)票,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:發(fā)出商品。
2021-10-30
借銀行,貸預(yù)收 應(yīng)交增值稅,
2020-11-13
你好,可以先按正常賬務(wù)處理掛應(yīng)收賬款,申報時放在未開發(fā)票欄目里,下月開發(fā)票不做處理就是,按照正常申報即可
2021-07-18
您好,當(dāng)月做無票收入,下月開了票沖無票收入再做正數(shù)分錄
2025-03-28
借:發(fā)出商品-客戶 貸:庫存商品 以后開票結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:發(fā)出商品-客戶
2025-03-28
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