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老師,請問我5月份按對方出貨明細做了庫存商品,6月收到實際普票的庫存商品,是不是要先紅沖5月做的庫存商數(shù)據(jù),再做一筆實際開票的庫存商品?小規(guī)模納稅人

2023-07-12 12:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-12 12:38

對的,是的,是這么做的

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快賬用戶7292 追問 2023-07-12 12:41

不用另外做稅金咯

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齊紅老師 解答 2023-07-12 12:42

小規(guī)模的抵扣不了,不用做稅金。

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快賬用戶7292 追問 2023-07-12 12:56

好的,謝謝老師!祝您工作愉快!

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齊紅老師 解答 2023-07-12 12:58

不用客氣,工作愉快,非常感謝。

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對的,是的,是這么做的
2023-07-12
同學你好 同學你好 這個不能是負數(shù)
2023-05-09
同學你好 這個沒事 你可以先暫估入庫的
2022-05-16
你好!賬上是要走著一趟的了
2022-05-16
如果金額是一樣的 你只需要把應付賬款—暫估 轉(zhuǎn)到應付賬款-xx公司? ?
2021-07-22
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職稱:注冊會計師,稅務師

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