一般納稅人還是小規(guī)模的之前增值稅有余額的嗎
老師,補(bǔ)繳了以前年度的增值稅跟企業(yè)所得稅,需要怎么做分錄呢?
老師您好,問(wèn)下補(bǔ)繳以前年度的增值稅,所得稅分錄怎么做
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅產(chǎn)生怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師!補(bǔ)以前年度的增值稅,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅,房產(chǎn)稅會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
補(bǔ)以前年度的增值稅,城建稅,附加費(fèi),房產(chǎn)稅,印花稅,企業(yè)所得稅怎么做賬
提前9.30號(hào)前申報(bào),但是我查了年報(bào)在10.31號(hào),現(xiàn)在申報(bào)提示我沒(méi)有權(quán)限訪問(wèn)?我該怎么操作?
老師,想咨詢(xún)下,這張表一般怎么填寫(xiě)?如果選擇一次性扣除,固定資產(chǎn)原值為:300萬(wàn)元,殘值率為0,折舊年限為5年。
老師,那個(gè)登記時(shí)間寫(xiě)注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照時(shí)間還是稅務(wù)登記時(shí)間
老師,您好,電子稅務(wù)局里在哪里能查到社保是哪個(gè)辦稅員申請(qǐng)的呀
甲公司在京東有店鋪,甲公司和京東,政府簽訂協(xié)議,甲公司和政府各付50萬(wàn)共計(jì)100萬(wàn)給京東,做優(yōu)惠券,然后京東是否要開(kāi)票,然后公司店鋪業(yè)務(wù)員講,比如京東每單優(yōu)惠券5元(從100萬(wàn)元里出),付給甲公司。那么京東要求甲公司開(kāi)票,甲公司要開(kāi)發(fā)票嗎?
電子稅務(wù)局在哪里看是一般還是小規(guī)模納稅人
購(gòu)買(mǎi)展架/KT板,發(fā)票名稱(chēng)開(kāi):印刷品*廣告物料,這張發(fā)票能用嗎
您好一般納稅人開(kāi)具技術(shù)維修發(fā)票可以簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)成3個(gè)點(diǎn)的嗎
老師咨詢(xún)一下,公司的章程在哪里下載
請(qǐng)問(wèn)一下,9月份的社保已經(jīng)申報(bào)了,但是沒(méi)有繳費(fèi),然后25年的社?;鶖?shù)這兩天剛出來(lái),然后我如果這個(gè)月要補(bǔ)繳七八月的,是要先把9月份的申報(bào)作廢了,然后一起重新申報(bào)?
小規(guī)模納稅人,稅務(wù)自查補(bǔ)繳的稅
也就是需要補(bǔ)收入是嗎?借銀行存款或是應(yīng)收賬款, 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸銀行存款。 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi),生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得 應(yīng)交稅費(fèi)、房產(chǎn)稅, 借應(yīng)交稅費(fèi),生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得 應(yīng)交稅費(fèi)、房產(chǎn)稅,貸銀行存款
老師!是稅務(wù)局要求補(bǔ)繳的,并沒(méi)有銀行存款和應(yīng)收賬款
實(shí)際,那你們單位有少做的收入嗎?如果沒(méi)有的話,第一個(gè)分錄改成借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)待應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。