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老師我10月份科目余額表上應(yīng)交稅費(fèi)增值稅貸方72482.35,我申報(bào)的的進(jìn)項(xiàng)抵銷(xiāo)項(xiàng)后還要繳納72235.44元,科目余額表跟實(shí)際要繳納的增值稅相差246.91元,可進(jìn)項(xiàng)我都對(duì)過(guò)也就那邊多,現(xiàn)在這個(gè)差額要怎么處理

2020-11-12 08:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-12 08:14

您好,看差異形成原因,是期初還是本期差異導(dǎo)致。

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快賬用戶7778 追問(wèn) 2020-11-12 08:15

期初貸方余額有83.61元,本期就是163.3元的差異

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齊紅老師 解答 2020-11-12 08:19

您好,期初差異,可以一次性計(jì)入損益。本期差異得根據(jù)發(fā)票逐筆核對(duì)。借以前年度損益調(diào)整83.61貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)借成本或費(fèi)用等163.3借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)-163.3

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快賬用戶7778 追問(wèn) 2020-11-12 08:23

老師我沒(méi)有太理解你說(shuō)這個(gè)意思,你說(shuō)的期初差異這個(gè)是旨在賬上反應(yīng)還是在審報(bào)表上也要反映出來(lái),163這個(gè)我也找不出哪里的問(wèn)題,我把我的進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票都對(duì)過(guò)了,就是這些

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齊紅老師 解答 2020-11-12 08:25

您好,本期差異需要確認(rèn)原因,按正確金額作賬申報(bào)。期初差異一次性計(jì)入損益科目,

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齊紅老師 解答 2020-11-12 08:25

您好,找到原因可能調(diào)整賬,也可能調(diào)整申報(bào)表,

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您好,看差異形成原因,是期初還是本期差異導(dǎo)致。
2020-11-12
你的意思是現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)不結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?
2023-11-14
你好,是一般納稅人還是小規(guī)模的?
2022-08-17
首先你要確定 正確是什么,然后去更改錯(cuò)誤 的,稅務(wù)局可以變更申報(bào)
2023-07-12
你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5538.98,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅-5538.98.(收到紅字發(fā)票:借庫(kù)存商品 -100 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13 貸應(yīng)付賬款-113.)
2025-01-16
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