你好,這個滯納金是需要納稅調整的
老師,請問補繳以前年度虧損企業(yè)所得稅,有滯納金,這樣做可以嗎?滯納金需要做以前年度損益調整嗎?
老師你好,公司補記以前年度收入,除了補交增值稅,還要調整以前年度企業(yè)所得稅申報表和年度企業(yè)所得稅匯算清繳嗎
老師你好,請問補交以前年度的所得稅和滯納金,會計賬務怎么做?
你好老師,請問下補交以前年度的企業(yè)所得稅和滯納金,匯算時需要調增交稅嗎
老師下午好!我有一筆以前年度損益調整.和滯納金(是2020年漏交的企業(yè)所得稅85130.33元,滯納金38180.95),現(xiàn)做2023年匯算清繳應怎樣
老師去年一張進項發(fā)票已經(jīng)認證,當月沒有銷項沒有抵扣,分錄是借庫存商品2000應交稅費-增值稅300貸應付賬款2300今年1月增值稅報表做了進項轉出要用于出口退稅,分錄要怎么寫?
老師,公司統(tǒng)一購買工裝,銷售方給開具的廣告宣傳費,發(fā)票可以用嗎?
老師,這是老板旗下的另一家公司轉過來的員工,之前在那家公司附加扣除都有,現(xiàn)在轉過來更新信息沒有,然后也填不進去,請怎么處理呢
老師,這是工商年報,需要填的公司人數(shù),請問,我們公司找的勞務派遣公司的員工,我們給發(fā)工資的,也填在這里面嗎?
進項票:供電*充電服務費13%的稅率 銷項票:我們給保險公司開具的三電檢測報告部分是6%稅點的咨詢服務費或者檢測服務費發(fā)票 這個能正常抵扣嗎?
履約保證金計入什么科目
一般納稅人購進固定資產(chǎn)普票進項稅無法抵扣,固定資產(chǎn)的金額是含稅不
我們是一般納稅人公司,法人之前有領工資,現(xiàn)在沒有領了,我是寫離職還是寫什么?
私人過戶給公司車,賬務處理怎么做?
老師,您好,現(xiàn)在新公司叫我去面試,我應該怎樣回答才算得上有會計助理的經(jīng)驗,因為我之前無做過手工賬
企業(yè)所得稅不需要嗎,是以前年度的,不是當年的
是被稅務查了,要求補交的
對企業(yè)所得稅不涉及到調整的問題
做的分錄是,借:以前年度損益,貸:銀行,這個分錄做的沒問題吧
這么做賬是沒問題的
那就明年做匯算時,滯納金部分調交稅就可以了嘛
對,沒錯,這么操作就可以了