你好,這個(gè)是在2023年繳納的嗎?如果是的話(huà),納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目滯納金里面填寫(xiě)38180.95,這繳納的企業(yè)所得稅不填寫(xiě)。
2019年企業(yè)所得稅匯算清繳期結(jié)束后,發(fā)現(xiàn)了屬于2018年度的損益調(diào)整項(xiàng),影響了企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額,是應(yīng)該在2019年底前做補(bǔ)充申報(bào)(交滯納金嗎)嗎?還是直接調(diào)整2019年的應(yīng)納稅所得額就可以呢?
#提問(wèn)#老師,我今年補(bǔ)繳去年的所得稅,同時(shí)繳納了滯納金,滯納金部分是做營(yíng)業(yè)外支出還是做以前年度損益調(diào)整,是不是也應(yīng)該納入應(yīng)交所得稅里面
老師下午好!我有一筆以前年度損益調(diào)整.和滯納金(是2020年漏交的企業(yè)所得稅85130.33元,滯納金38180.95),現(xiàn)做2023年匯算清繳應(yīng)怎樣
老師早上好!我有一筆以前年度損益調(diào)整.和滯納金(是2020年漏交的企業(yè)所得稅85130.33元,滯納金38180.95),現(xiàn)我填年度報(bào)表時(shí),(85130.33.我做了以前年度損益)利益表應(yīng)填到那里?
25年支付繳納24年的稅金增值稅50元補(bǔ)交及滯納金10元 會(huì)計(jì)分類(lèi):借:應(yīng)交增值稅50 營(yíng)業(yè)外支出 10 貸:銀行存款60 借:以前年度損益調(diào)整 60 貸:應(yīng)交增值稅50 營(yíng)業(yè)外支出10 借:本年利潤(rùn)60 貸:以前年度損益調(diào)整60 是這樣的嗎?24年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,應(yīng)交企業(yè)所得稅調(diào)整10元
一般 一個(gè)地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時(shí)候說(shuō)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是增值稅專(zhuān)用發(fā)票,銷(xiāo)項(xiàng)是普通發(fā)票也可以抵進(jìn)項(xiàng)是增值稅專(zhuān)用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個(gè)金額在25年匯算時(shí)需要在匯算表里填寫(xiě)嗎?
請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售家電享受政府補(bǔ)貼賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收-乄x(實(shí)收部分) 應(yīng)收-政府補(bǔ)貼款(優(yōu)惠部分金額) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 收到貨款:借:銀存 貸:應(yīng)收-xx(個(gè)人) 這樣對(duì)嗎
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
農(nóng)業(yè)合作社可以上社保么?
注冊(cè)資金100萬(wàn),實(shí)繳投入150萬(wàn),那多投的50萬(wàn)需要交印花稅么
今年匯繳清算怎么沒(méi)有出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)?是需要按什么按鈕,才會(huì)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)
個(gè)體戶(hù)定期定額改成查賬征收了,是一定要做賬嗎?
老師,您好!公司出售不動(dòng)產(chǎn)掛的其它應(yīng)付款,要怎么調(diào)到固定資產(chǎn)?
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我就填這個(gè)嗎?85130.33就不填是嗎?
對(duì)的是的,其他的不填。