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老師下午好!我有一筆以前年度損益調(diào)整.和滯納金(是2020年漏交的企業(yè)所得稅85130.33元,滯納金38180.95),現(xiàn)做2023年匯算清繳應(yīng)怎樣

2024-04-18 15:11
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-18 15:13

你好,這個(gè)是在2023年繳納的嗎?如果是的話(huà),納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目滯納金里面填寫(xiě)38180.95,這繳納的企業(yè)所得稅不填寫(xiě)。

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快賬用戶(hù)4665 追問(wèn) 2024-04-18 15:30

我就填這個(gè)嗎?85130.33就不填是嗎?

我就填這個(gè)嗎?85130.33就不填是嗎?
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齊紅老師 解答 2024-04-18 15:31

對(duì)的是的,其他的不填。

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你好,這個(gè)是在2023年繳納的嗎?如果是的話(huà),納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目滯納金里面填寫(xiě)38180.95,這繳納的企業(yè)所得稅不填寫(xiě)。
2024-04-18
以前年度損益跟本年的利潤(rùn)無(wú)關(guān),不需要填本年的利潤(rùn)表
2024-04-24
您好 當(dāng)時(shí)放在以前年度損益調(diào)整科目,沒(méi)放到營(yíng)業(yè)外支出,現(xiàn)在不要調(diào)增
2021-04-29
滯納金是由于22年的企業(yè)所得稅未及時(shí)繳納而產(chǎn)生的,因此它應(yīng)該與22年的企業(yè)所得稅一起進(jìn)行處理。在會(huì)計(jì)分錄中,您已經(jīng)將滯納金和企業(yè)所得稅一起記入了“以前年度損益調(diào)整”科目,這是正確的。 關(guān)于滯納金在稅務(wù)報(bào)表中的處理,由于滯納金是22年產(chǎn)生的,因此它應(yīng)該被納入22年的企業(yè)所得稅年報(bào)中進(jìn)行納稅調(diào)整。即使23年的企業(yè)所得稅匯算清繳還未完成,滯納金也不應(yīng)該被納入23年的年報(bào)中。 您需要將滯納金759.73元在22年的企業(yè)所得稅年報(bào)中進(jìn)行納稅調(diào)增。 關(guān)于您提到的A105000表的問(wèn)題,第19行和第20行通常與稅收調(diào)整項(xiàng)目有關(guān)。您需要根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)這些行次,確保所有稅收調(diào)整項(xiàng)目都被正確反映。
2024-03-26
滯納金的話(huà)計(jì)入到營(yíng)業(yè)外支出就可以。
2021-10-14
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