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開票內(nèi)容為信息技術(shù)服務費 簽訂的是技術(shù)開發(fā)服務,印花稅按什么類目繳納呢

2022-11-08 10:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-11-08 10:22

按技術(shù)合同繳納印花稅的

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快賬用戶3605 追問 2022-11-08 10:26

合同里金額包含增值稅 金額 報的話是按含增值稅還是不含稅金額報

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齊紅老師 解答 2022-11-08 10:36

按含增值稅金額申報的

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快賬用戶3605 追問 2022-11-08 10:38

那如果合同上明確寫不含稅金額 稅額多少 是不是可以按不含稅金額申報

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齊紅老師 解答 2022-11-08 10:38

是的,你的理解是對的?????? ???????

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按技術(shù)合同繳納印花稅的
2022-11-08
你好,技術(shù)服務合同需要交印花稅。
2024-03-18
你好,是的,是需要繳了印花稅
2023-04-12
同學你好 這個可以的
2024-11-08
你好,是的,就是按照這個來交。
2025-04-01
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