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開票內(nèi)容為信息技術(shù)服務(wù)費(fèi) 簽訂的是技術(shù)開發(fā)服務(wù),印花稅按什么類目繳納呢

2022-11-08 10:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-08 10:22

按技術(shù)合同繳納印花稅的

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快賬用戶3605 追問 2022-11-08 10:26

合同里金額包含增值稅 金額 報(bào)的話是按含增值稅還是不含稅金額報(bào)

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齊紅老師 解答 2022-11-08 10:36

按含增值稅金額申報(bào)的

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快賬用戶3605 追問 2022-11-08 10:38

那如果合同上明確寫不含稅金額 稅額多少 是不是可以按不含稅金額申報(bào)

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齊紅老師 解答 2022-11-08 10:38

是的,你的理解是對(duì)的?????? ???????

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按技術(shù)合同繳納印花稅的
2022-11-08
你好,技術(shù)服務(wù)合同需要交印花稅。
2024-03-18
你好,是的,是需要繳了印花稅
2023-04-12
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2024-11-08
你好,是的,就是按照這個(gè)來交。
2025-04-01
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