是價(jià)稅合一的入材料,收入要價(jià)稅分離
什么是銷項(xiàng)稅,什么是進(jìn)項(xiàng)稅,確認(rèn)收入開專票和普票的分錄各是什么?小規(guī)模和一般納稅人有區(qū)別嗎?
小規(guī)模的旅行社確認(rèn)的的收入和成本是含稅價(jià)還是價(jià)稅分離 也要做銷項(xiàng)稅額抵減嗎?
小規(guī)模納稅人,產(chǎn)生普票收入,分錄怎么記,要分開記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))嗎?還是價(jià)稅合計(jì)記入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呢?
老師,小規(guī)模專票和普通發(fā)票銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)要做價(jià)和稅額分離的分錄嗎?還是價(jià)稅合一的入材料,入收入
老師:一般納稅人 拿普票也是和專票一樣做賬有進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?還是說(shuō)一般納稅人拿普票是和小規(guī)模一樣價(jià)稅合計(jì)呢? 小規(guī)模納稅人 開票分錄只有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 拿票是價(jià)稅合計(jì)對(duì)嗎?
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報(bào)后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
2023年度個(gè)人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個(gè)稅代扣代繳是填12個(gè)月人數(shù)和嗎
老師您好,麻煩問一下一人有限公司的法人可以再注冊(cè)一人有限公司嗎
賬上計(jì)提的其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分和其他應(yīng)收款公積金個(gè)人部分不對(duì),但是想不到是之前那比計(jì)提錯(cuò)了,可以直接調(diào)賬嗎?
提問:客戶簽合同是和A公司簽的,貨款打到了B公司,B公司是A公司的子公司,以什么方式把B公司的貨款轉(zhuǎn)到A公司賬戶上去
老師您好請(qǐng)問,請(qǐng)問知識(shí)產(chǎn)權(quán)入股,攤銷按多少年合適?
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1311:25第一種是確認(rèn)收入時(shí)扣手續(xù)費(fèi),能體現(xiàn)凈額及對(duì)利潤(rùn)影響,但往來(lái)款記錄不直觀。第二種先全額確認(rèn),收款時(shí)確認(rèn)費(fèi)用,可清晰反映交易全貌和往來(lái)款,但收入與費(fèi)用確認(rèn)時(shí)間有脫節(jié)??梢榔髽I(yè)關(guān)注重點(diǎn)和會(huì)計(jì)政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費(fèi)用手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入,就是收入和費(fèi)用脫節(jié),因?yàn)槎兑羝脚_(tái)收入26號(hào)以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用50貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時(shí)候也可以直接按銀行實(shí)際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用
收入可以用應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人專用)這個(gè)科目嗎
嗯嗯,可以的,就是那個(gè)科目
最后結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)。
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
老師減免稅不是借應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/減免稅款 貨營(yíng)業(yè)外收入/稅款減免嗎
不要整,那么麻煩。把賬擺出就是了間接明了