同學(xué)你好,銷項稅是銷售產(chǎn)品服務(wù)開給客戶的發(fā)票,進(jìn)項稅是購買服務(wù)或者商品從供應(yīng)商取得而有的發(fā)票。小規(guī)模納稅人不需要區(qū)分進(jìn)項銷項,因為他不能抵扣增值稅,進(jìn)項一般如成本或者費用,銷項做應(yīng)交增值稅,而一般納稅人,取得發(fā)票,只要合理的可以抵扣的,一般都是銷項稅減去進(jìn)項稅,最后月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,借方余額表示留抵稅額,貸方表示應(yīng)繳納的增值稅,看這么解釋是否明白,不明白隨時提問
什么是銷項稅,什么是進(jìn)項稅,確認(rèn)收入開專票和普票的分錄各是什么?小規(guī)模和一般納稅人有區(qū)別嗎?
對于一般納稅人來說進(jìn)項票是普票和專票有什么區(qū)別嗎
小規(guī)模開專票和普票的區(qū)別是什么?一般納稅人開專票和普票的區(qū)別是什么
老師,小規(guī)模納稅人開普票和專票的區(qū)別是什么呢
增值稅進(jìn)項發(fā)票專票和普票的區(qū)別,進(jìn)項專票的稅點如果是我們來承擔(dān) 那開專票和普票還有什么區(qū)別呢?我方是一般納稅人
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點有個座機號碼給公司財務(wù)打電話,財務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺電腦個稅申報除了以法人和財務(wù)人員身份進(jìn)去,系統(tǒng)恢復(fù)進(jìn)去之外還有什么辦法才能看到以前的申報信息,包括附加人員的信息
請問下老師,我需要設(shè)立一個執(zhí)照,經(jīng)營范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
無論小規(guī)模還是一般納稅人開專票和普票都要確認(rèn)銷項稅嗎?月末結(jié)轉(zhuǎn)有應(yīng)交的增值稅和有留底的分錄都怎么做?
小規(guī)模不需要做銷項稅額,直接應(yīng)交稅費 增值稅 就可以了,一般納稅人 借 應(yīng)交稅費 未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費 增值稅 進(jìn)項稅額 借 應(yīng)交稅費 增值稅 銷項稅額 貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅 可明白?
月末銷項稅額減進(jìn)賬稅額是什么意思,減完結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,還是進(jìn)項和銷項都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
小規(guī)模月末也結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
同學(xué)你好,一般納稅人進(jìn)項銷項月末轉(zhuǎn)未交增值稅,小規(guī)模不需要的。不是減完轉(zhuǎn),是分別轉(zhuǎn)
小規(guī)模季度不超過30萬,確認(rèn)的應(yīng)交稅費怎么辦?
同學(xué)你好,小規(guī)模 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 繳納的時候 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款 or 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸 其他收益