你好,這個按實際領(lǐng)用來結(jié)轉(zhuǎn)成本的。借勞務(wù)成本貸原材料。收入的時候借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本。
老師請問我們公司是餐飲業(yè),我們之前的會計做賬是本月購進(jìn)多少食材全部一次性計入當(dāng)月成本,沒有用到原材料這個科目,現(xiàn)在我接手以后的1個月后換收銀系統(tǒng)了,現(xiàn)在需要盤點一次性入賬,這個怎么入賬,怎么寫分錄,有什么忌諱沒有,
請問老師,我們是建筑小微企業(yè),我想問一下,我們購買原材料的分錄要怎么寫?1、貨到款未付票未開的分錄2、貨到款已付票未開3、貨到款已付票已開4、工程領(lǐng)用原材料的會計分錄 5、月底需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是等該項目全部結(jié)束了 再一起結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師您好,我這邊有個餐飲公司,接了一個食堂,然后現(xiàn)在要做賬的話就是采購原材料,然后賣出去的是主營收入,我剛才的疑問是要怎樣把那些原材料結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)成本?后面我就直接把原材料結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)成本。沒有轉(zhuǎn)為庫存商品,這樣子可以嗎?
老師您好,我這邊有個餐飲公司,接了一個食堂,然后現(xiàn)在要做賬的話就是采購原材料,然后賣出去的是主營收入,我剛才的疑問是要怎樣把那些原材料結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)成本?后面我就直接把原材料結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)成本。沒有轉(zhuǎn)為庫存商品,這樣子可以嗎?用不用先入原材料,然后再轉(zhuǎn)營業(yè)成本?老師!還是可以直接做營業(yè)成本?
老師你好,我們是一家餐飲企業(yè),月末盤點原材料做的分錄是應(yīng)該怎么做呢?我們是購買原材料回來沒有直接做成本,而是計入原材料,月底在統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)成本。
單純就企業(yè)所得稅來說,需調(diào)增,而沒有調(diào)增,或者調(diào)少了,非惡意,引起發(fā)產(chǎn)生的補稅,一般會有滯納金嗎?
你好老師,我想改社保那個工資基數(shù),我之前是導(dǎo)入的,現(xiàn)在查不到記錄,我在哪里改呢?
我們公司因為有些員工需要買社保在當(dāng)?shù)?,所以就是工資在我們A公司發(fā),社保買在我們B公司,那這兩家公司的賬務(wù)要怎么做,個稅申報怎么報
老師,我們公司工資虛做的,有2個人員被幾個公司同時做工資投訴到稅務(wù),稅務(wù)給法人打電話了,我們公司現(xiàn)在是直接付錢給該這2名人員繳納了個稅?還是重新把24-25年的個稅重新申報減員再做年報納稅調(diào)增比較穩(wěn)妥?
入庫原材料,庫存做數(shù)量金額式電子表格版統(tǒng)計,但是同一個藥劑,不同廠家價格不同,應(yīng)該怎么記?
老師您好,我們外購的粽子送客戶按正規(guī)流程來是不是需要幫客戶報偶然所得
老師,今年備考中級,以前的繼續(xù)教育補到了2021年,2021到2025都學(xué)了,是不是就是完成了,我的意思包含2025年的吧
請問老師,這個管理費用的金額是怎么得來的呢,是否這個利潤表做錯了呢,明細(xì)賬對了下是對的
老師,內(nèi)賬需要計提稅金及附加嗎?
老師 我想請教一個事情 就是 我們每個月給供應(yīng)商的錢 他們每個月會按一定的比例返還給我們 每個月不多 大概一兩千的樣子 然后可以沖抵下個月要付給他們的費用 那么這個返利我想請問需不需要對方給我們開紅字發(fā)票呢?
食材怎么是勞務(wù)成本
服務(wù)行業(yè)通過勞務(wù)成本歸集成本科目,不是直接計入主營業(yè)務(wù)成本。
主營業(yè)務(wù)成本不行嗎?
這樣不準(zhǔn)確,因為是有收入的時候才用,主營業(yè)務(wù)成本收入和成本要配比。