1.工會經(jīng)費(fèi)計(jì)提時(shí):借:管理費(fèi)用——工會經(jīng)費(fèi)貸:應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費(fèi) 2.工會經(jīng)費(fèi)交納時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費(fèi)貸:銀行
老師你好: 請問計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)的分錄咋做?
老師 你好,工會經(jīng)費(fèi)計(jì)提,繳納的分錄怎么寫,還有工會經(jīng)費(fèi)返還怎么入賬?
老師你好,工會經(jīng)費(fèi)從計(jì)提到繳納,到返還的分錄是什么
老師好 計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)的會計(jì)分錄怎么做
你好..工會經(jīng)費(fèi)的計(jì)提與支付的分錄
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師你好,這個(gè)回單我該如何做會計(jì)分錄
這個(gè)回單該如何做會計(jì)分錄
同學(xué)你好 是什么業(yè)務(wù)
付了1000元的貨款, 可是貨款沒有回來,我就付了,從工戶付給個(gè)人,這樣可以嗎?
同學(xué)你好 沒有貨物回來嗎
回來了,這次沒有開發(fā)票,我該如何下賬了。
同學(xué)你好 那你暫估入庫就可以 接庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 這樣 付款的時(shí)候 借預(yù)付賬款 貸銀行存款