您好,可以調(diào)增一部分費(fèi)用的。
老師好!請問企業(yè)所得稅匯算清繳有退稅11.07,現(xiàn)在不想退稅,怎么計算調(diào)整數(shù)額
企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)補(bǔ)稅6元多,金額太小不想補(bǔ)繳,可以調(diào)整為0嗎?怎么調(diào)整
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳會退稅1427元,我不想退,怎么調(diào)整申報呢
2022年匯繳清算企業(yè)所得稅有退稅,不想退稅,怎么調(diào)整呢?
如果年企業(yè)所得稅匯算清繳有退稅,但又不想退,應(yīng)該怎樣調(diào)整
物業(yè)公司年底做預(yù)繳物業(yè)費(fèi)活動,收繳納3個月物業(yè),減免一個物業(yè)費(fèi),等于是業(yè)主交4個月物業(yè)費(fèi),做賬時:借三個月銀行存款,財務(wù)費(fèi)用1月 貸主營業(yè)務(wù)收入4個月,那減免一個物業(yè)費(fèi)財務(wù)費(fèi)用能不能抵扣企業(yè)所得稅?
增值稅留底,有期限嗎,
老師,您好!企業(yè)所得稅年報A107012表中“特殊收入”的金額是“直接形成產(chǎn)品對應(yīng)材料”對應(yīng)的收入嗎?
老師,物流公司負(fù)責(zé)裝卸,專票稅率是6%還是9%。
您好老師請教下您一個問題,我們屬于生產(chǎn)型退稅,當(dāng)月內(nèi)銷大,出口的銷售額小,全免抵了!沒退,能在以后的月份找回來嗎?我們的免抵是根據(jù)當(dāng)月的退稅額的30%退,如果按全年累計的話,加上第一個月的全部免抵,肯定免抵超過30%了,就是問下能在以后找回來嗎?找回來的話當(dāng)月肯定不足30%,謝謝老師!
稅務(wù)uk,什么時候匯總上傳,當(dāng)月還是下個月
退伍軍人 可以享受6000元稅費(fèi)優(yōu)惠,是什么時候退休的都可以嗎,相關(guān)的政策是怎么樣的
請問老師,信用證是怎么流轉(zhuǎn)的?和承兌匯票一樣嗎
老師,24年有勞務(wù)報酬5元,我們也幫對方申報個稅了,但他的勞務(wù)費(fèi)我們賬務(wù)并沒有做到工資里面,而是做到勞務(wù)費(fèi),那么匯算清繳職工薪酬支出那里填寫的賬載金額、實際發(fā)生額以及稅收金額要加上這5萬元嗎
請問下開發(fā)票賬單某個型號有退貨需要怎么開
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是按照這個公式,然后填寫在,納稅調(diào)整項目明細(xì)表里的,扣除類中的其他項嗎?
同學(xué),你可以把原來要抵扣的費(fèi)用 數(shù)增加,滿足不用退稅就行
就是把一些費(fèi)用減少嗎?
是減少,是這個意思
如果不減少費(fèi)用的話,用上面的,我說的這個方法可以嗎?
同學(xué),一般是減少費(fèi)用 ,你說的那個我沒接觸過
可是如果把費(fèi)用減少,在填寫小微企業(yè)減免額的時候,他也會增加回來,也是一樣需要退稅的
你好,同學(xué),那就是你減少額不夠
費(fèi)用是19萬多,需要退稅是1700多 我需要減少大概多少
這個你只能一點點嘗試,比如工資上有些設(shè)置不能抵扣,反正你要是不想退稅,就從各種費(fèi)用,扣除項做功夫