你好;? 這個(gè)是專項(xiàng)補(bǔ)助的話; 是免所得稅的; 你看看是否有專項(xiàng)文件??
我這樣填企業(yè)所得稅申報(bào)表對(duì)嗎? 我們公司是國(guó)企,收到20萬(wàn)財(cái)政給的資金 我們公司2019年11月-12月才開(kāi)始經(jīng)營(yíng) 這是我們公司的12月的利潤(rùn)表 我們公司領(lǐng)導(dǎo)幫公司向財(cái)政申請(qǐng)開(kāi)辦資金200萬(wàn)元的,但是財(cái)政才給了20萬(wàn)元 我們公司11月12月有些管理費(fèi)用支出后還剩15萬(wàn)元 我把收到的20萬(wàn)元做成營(yíng)業(yè)外收入 老師我把利潤(rùn)總額填到不征稅收入對(duì)嗎?
某事業(yè)單位2019年12月方式如下業(yè)務(wù):(不考慮增值稅)1、收到財(cái)政授權(quán)支付撥付的事業(yè)經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元,辦公樓修繕項(xiàng)目資金200萬(wàn)2、本月累計(jì)支付了辦公經(jīng)費(fèi)295萬(wàn)元,辦公樓修繕項(xiàng)目支付了195萬(wàn)元。3、開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)取得事業(yè)收入一共600萬(wàn)元,其中100萬(wàn)元用于某研究項(xiàng)目4、用事業(yè)收入開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)支出580萬(wàn)元,某研究項(xiàng)目支出110萬(wàn)元5、本月取得非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)收入150萬(wàn)元,支付了經(jīng)營(yíng)支出100萬(wàn)元,以前年度共有20萬(wàn)元虧損需要彌補(bǔ)。6、對(duì)外投資取得投資收益5萬(wàn)元,接受捐贈(zèng)支付相關(guān)稅費(fèi)20000元。7、獨(dú)立核算的下屬單位上繳收入40萬(wàn)元8、申請(qǐng)上級(jí)部門(mén)預(yù)算外資金補(bǔ)助100萬(wàn)元,其中30萬(wàn)元用于某研究項(xiàng)目9、年末,請(qǐng)進(jìn)行期末結(jié)轉(zhuǎn)。(財(cái)政資金結(jié)余期未退還財(cái)政,非財(cái)政專項(xiàng)資金期末結(jié)余自己留用,企業(yè)所得稅按20%計(jì)算繳納,職工福利基金按稅后20%計(jì)提)
甲企業(yè)為一家居民企業(yè),本年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)取得銷售產(chǎn)品收入6000萬(wàn)元,房屋租賃收入1000萬(wàn)元,視同銷售收入500萬(wàn)元;(2)發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬(wàn)元;(3)發(fā)生銷售費(fèi)用800萬(wàn)元(期中包含廣告費(fèi)300萬(wàn)元)、管理費(fèi)用500萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬(wàn)元)、財(cái)務(wù)費(fèi)用100萬(wàn)元(其中向非金融企業(yè)支付利息20萬(wàn)元,按照稅法規(guī)定只能在稅前扣除10萬(wàn)元利息支出);(4)發(fā)生稅金及附加100萬(wàn)元;(5)取得投資收益100萬(wàn)元(其中國(guó)債利息收入10萬(wàn)元,直接投資于非上市居民企業(yè)股息紅利20萬(wàn)元);(6)取得營(yíng)業(yè)外收入100萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出80萬(wàn)元(含支付的銀行罰息10萬(wàn)元,將一筆20萬(wàn)元的公益性捐贈(zèng)直接捐給地震災(zāi)區(qū),稅收滯納金10萬(wàn)元);(7)實(shí)發(fā)工資總額300萬(wàn)元,為職工繳納的基本社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)50萬(wàn)元、補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)10萬(wàn)元、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)30萬(wàn)元(工資和各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)用均已記入上述成本、費(fèi)用)。請(qǐng)根據(jù)上述材料計(jì)算如下問(wèn)題:甲企業(yè)本年度利潤(rùn)總額為()萬(wàn)元;甲企業(yè)支付的廣告費(fèi)可以在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額前扣除的金額為(
老師你好,我單位是事業(yè)單位,因出租國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)生租賃收入,租賃收入全額上繳國(guó)庫(kù)非稅收入,之前分錄是: 收到租金時(shí): 借:銀行存款 貸:應(yīng)繳財(cái)政款 上繳國(guó)庫(kù)非稅收入時(shí): 借:應(yīng)繳財(cái)政款 貸:銀行存款 目前稅局通知要求要做為單位收入繳納增值稅與企業(yè)所得稅,印花稅,請(qǐng)問(wèn)我的會(huì)計(jì)分錄要如何做了,稅金方面我是稅金及附加科目還是用所得稅費(fèi)用,新手會(huì)計(jì),不太懂,請(qǐng)老師回答時(shí)能詳細(xì)點(diǎn),謝謝!
老師好,請(qǐng)問(wèn)財(cái)政局百分百控股的國(guó)有企業(yè),收到財(cái)政局撥付的100萬(wàn)開(kāi)辦費(fèi),目前還沒(méi)有產(chǎn)生收入,這100萬(wàn)做到營(yíng)業(yè)外收入后,形成利潤(rùn)總額83萬(wàn),需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
去年支付并取得房租發(fā)票30萬(wàn),租期去年10月至今年3月,當(dāng)時(shí)做了會(huì)計(jì)分錄,借:管理費(fèi)用-房租30萬(wàn) 貸:銀行存款30萬(wàn),需要納稅調(diào)增嗎,應(yīng)該調(diào)整多少錢
23年注冊(cè)公司認(rèn)繳資金1000萬(wàn),怎么變更降低注冊(cè)資本,變更后需要實(shí)繳嗎?
老師,我有一張農(nóng)戶開(kāi)進(jìn)來(lái)的農(nóng)產(chǎn)品的票,應(yīng)該是免稅的,我看他開(kāi)的是0稅率,能計(jì)算抵扣嗎?我勾選的時(shí)候不顯示這張票
樸老師回答問(wèn)題啊啊啊
批量購(gòu)進(jìn)的餐具需要攤銷嗎?怎么記科目啊
費(fèi)用的攤銷怎么記科目啊
老師,24年暫估的成本發(fā)票,匯算清繳前取得專票,請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師,繳稅在哪找?補(bǔ)稅的
@樸老師請(qǐng)回答我的問(wèn)題
老板前面用a公司接的業(yè)務(wù),所有成本費(fèi)用也都在a公司,后面要開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候,a公司出現(xiàn)問(wèn)題,就簽的補(bǔ)充協(xié)議b公司開(kāi)的發(fā)票,現(xiàn)在匯算清繳b公司一直沒(méi)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)怎么辦,
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有申請(qǐng)文件和批復(fù),那就在不征稅收入那一行填寫(xiě)100萬(wàn)?然后就不交稅,這個(gè)是不征稅收入,不是免稅收入是不?
你好; 對(duì)的;專項(xiàng)款就這樣去報(bào);對(duì)的; 不征稅收入欄次??