您申報(bào)的具體是什么稅款呢?
老師好,我公司11月份申報(bào)自然人個(gè)稅,本期以及之前每個(gè)月每人員工個(gè)人收入都沒有超過5000,這個(gè)月申報(bào),到稅款計(jì)算后,顯示本期收入7萬,累計(jì)應(yīng)補(bǔ)退稅額4000元,這是不是說明前期有稅沒有繳清?
你好 老師 現(xiàn)在每個(gè)月申報(bào)工資 是不是不管有沒有超過5000 都不交稅 ?明年3月累計(jì) 超的話 再統(tǒng)一交?
這個(gè)月申報(bào)的工資+年終獎(jiǎng)總額超過5000了,就必須要交個(gè)稅了嗎?不是累計(jì)超過6萬才交個(gè)稅嗎?要是下個(gè)月沒有超過5000,或者一年沒有超過6萬元,這個(gè)交的個(gè)稅可以申請(qǐng)退回來嗎
8月份到現(xiàn)在都有發(fā)工資,但是公司做個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候只申報(bào)了一個(gè)人其它人都沒有申報(bào)個(gè)稅,每個(gè)員工都是每個(gè)月的工資都沒有超過5000元的,現(xiàn)在能不能在申報(bào)11月份個(gè)稅的時(shí)候把之前沒有申報(bào)個(gè)稅的人員補(bǔ)在11月份的工資一起累計(jì)申報(bào)個(gè)稅?
8月份到現(xiàn)在都有發(fā)工資,但是公司做個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候只申報(bào)了一個(gè)人其它人都沒有申報(bào)個(gè)稅,每個(gè)員工都是每個(gè)月的工資都沒有超過5000元的,現(xiàn)在能不能在申報(bào)11月份個(gè)稅的時(shí)候把之前沒有申報(bào)個(gè)稅的人員補(bǔ)在11月份的工資一起累計(jì)申報(bào)個(gè)稅?之前是另一個(gè)人在弄,后面換人了,
出租挖掘機(jī)加司機(jī)是開經(jīng)營租賃還是建筑服務(wù)
電源測(cè)試系統(tǒng)可以是庫存商品嗎
請(qǐng)問老師,小規(guī)模企業(yè)購貨車就借固定資產(chǎn),貸銀行存款嗎
老師 承兌怎么用啊,甲方差我們錢,一萬多,要給承兌
老師汽車修理廠內(nèi)賬,每天收好幾次錢,我要做好幾次分錄,一張憑證可以做很多個(gè)分錄嗎,有沒有簡(jiǎn)便方法
您好,咨詢一下,服務(wù)行業(yè)收到客人給的小費(fèi),怎么入賬,比如我們餐廳專門有一個(gè)給小費(fèi)的箱子,客人自己投錢,一個(gè)季度我們開箱看一下里面有多少錢,比如有10000,餐廳的工作人員分4000出去,公司留6000. 那這個(gè)6000我要怎么入賬,員工分4000需要報(bào)個(gè)稅嗎?怎么樣做比較合規(guī)沒有風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問老師 我們企業(yè)屬于分公司所得稅繳納比例25% 掛靠給別人的工程資質(zhì)應(yīng)該收他們多少企業(yè)所得稅比例合適呢
個(gè)人拍賣物品原值覺得理解不了那個(gè)原值確定,為什么只有拍賣會(huì)有相關(guān)稅費(fèi)
老師25年6月末科目余額表期初的進(jìn)項(xiàng)稅額借方是81901.05,期末余額借方81901.05,轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方期初,期末余額都是82170.26,銷項(xiàng)稅額的貸方期初,期末都是108406.94,應(yīng)交增值稅的貸方余額是負(fù)數(shù)55664.37 同學(xué)
老師您好請(qǐng)問,有限責(zé)任公司普通注銷,清算公告填報(bào)里面,自然人和非自然人怎么填寫?自然人可以填股東,非自然人呢?
老師好,是個(gè)稅
你好,如果您是按工資薪金申報(bào)的,那您就看一下您入職的時(shí)間對(duì)不對(duì)?然后看一下累計(jì)扣除對(duì)不對(duì),扣除正常是一個(gè)月可以扣5000扣除的要是大于收入那就不用交稅。
好的,謝謝老師
客氣了,祝您工作愉快。