你好,你11個,收入7萬,肯定有人這期超過5000一個月了。 不是前期沒有繳清,就是累計工資超過可以免稅的額度了,每個月5000免稅,要是11個月就是55000免稅額度,超過這個額度就要交稅了。
老師:前幾個月工資都沒超過5000元,10月份工資14200元,本以為個稅是這樣算的:14200-5000=9200*0.03=276元,(個稅),怎么最后申報自然人電子稅務(wù)局的時候,自動算稅只用交納個稅126.15元,它是把前幾個月的申報工資額加起來累進算的嗎?5000*10=50000元,就是到10月份,10個月工資加起來沒超過50000元,哪怕是有一個月超過了5000元,也不用交納個稅嗎?
老師好,我公司11月份申報自然人個稅,本期以及之前每個月每人員工個人收入都沒有超過5000,這個月申報,到稅款計算后,顯示本期收入7萬,累計應(yīng)補退稅額4000元,這是不是說明前期有稅沒有繳清?
老師,我想問一下,公司有個人是6月26號入職的,就上了幾天班所以這幾天的工資是累計到7月份一起算的,但是這樣一起算了之后他7月工資就超過5000了,6月份沒有給他報個稅,我報7月個稅的時候把他的入職日期寫的是6月26號,這樣他就有2個月的扣除項目,個稅系統(tǒng)顯示就不用交稅了,可以這樣嗎,這樣就相當(dāng)于他6月份已經(jīng)入職但是沒申報個稅,是延期到7月份一起報的,可以這樣操作嗎
我剛接手一個公司會計,請教一下:比如說5月份之前我們是小規(guī)模納稅人1-4月發(fā)工資沒有超過5000元,5月沒發(fā)工資,個稅都是零申報的,從6月起個稅按應(yīng)發(fā)工資申報的,那個稅工資總額與報表不同,是不是前面零申報的都要補上呢?因為之前沒有碰到過這樣的問題
8月份到現(xiàn)在都有發(fā)工資,但是公司做個稅申報的時候只申報了一個人其它人都沒有申報個稅,每個員工都是每個月的工資都沒有超過5000元的,現(xiàn)在能不能在申報11月份個稅的時候把之前沒有申報個稅的人員補在11月份的工資一起累計申報個稅?之前是另一個人在弄,后面換人了,
老師您好,我開技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,單位應(yīng)該填什么好?可以填次或者項嗎?有標(biāo)準(zhǔn)單位嗎
小規(guī)模公司在25.5月注銷了稅務(wù),但是在25.6月又重新上線稅務(wù),這樣的公司是否需要重新建賬,財務(wù)報表的利潤表是否繼續(xù)之前的報表使用
老師,本月18號辦的執(zhí)照,下月再在稅務(wù)登記,幾月開始要報稅
老師,企業(yè)所得稅預(yù)繳7到9月盈利了,截止到9月整體是虧損的不需要繳納企業(yè)所得稅吧
個體戶核定了每季度上稅的金額 和賬面收入 稅金不符合 這兩部分如何做賬
現(xiàn)金流量表填的內(nèi)容是什么
老師,請問應(yīng)付職工工資貸方有余額,未實發(fā),匯算調(diào)增,那賬目上的余額還需要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎?
快賬軟件期初設(shè)置的時候,未分配利潤填進去就不平,應(yīng)該怎么辦
老師,法人自己的房子,是法人的吧,和公司沒關(guān)系的吧?
老師,我7沒對上,現(xiàn)在調(diào)整過來了,這個印象結(jié)轉(zhuǎn)損益,
不是11個人,是22個人,我現(xiàn)在申報11月份的
再麻煩老師,我知道,超過5000的是要上稅的,個稅每月申報后,就當(dāng)月扣款的,為何到11月份,累計應(yīng)繳稅款4000元,之前沒有扣繳稅
累計應(yīng)繳稅款4000元,你是糾結(jié)這句話嗎,? 如果其中有人這個月工資超過5000元,那就會可能要交稅,????而且現(xiàn)在累計預(yù)繳,跟之前不一樣,以前只看本月的工資就可以,現(xiàn)在是看全年的,所以是累計額。 如果你要查的更清楚,你可以先不交稅,把申報明細(xì)表導(dǎo)出來,看看到底哪個幾人這個月扣稅了。 然后再查看他們本年度的累計收入,是否到需要納稅了。