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報(bào)增值稅的時(shí)候,小規(guī)模的未開票收入填哪里,開票和不開票的合計(jì)沒有超過30萬

2023-07-10 17:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-10 17:43

你好;在10欄次一起報(bào) ; 開票的是普票部分嘛?

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快賬用戶2357 追問 2023-07-10 17:44

是的,老師,謝謝,我試試看

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齊紅老師 解答 2023-07-10 17:47

你好; 不客氣的; 你試試看看? ?

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快賬用戶2357 追問 2023-07-10 17:48

老師,那如果加起來超過30萬了,填哪里啊

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齊紅老師 解答 2023-07-10 17:53

?在1欄次和 3欄次去報(bào) ; 減免寫? 數(shù)據(jù) 2%? ?

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你好;在10欄次一起報(bào) ; 開票的是普票部分嘛?
2023-07-10
你好,努力為你解答中,稍后回復(fù)
2024-02-02
1.2藍(lán)填寫專票 普通發(fā)票和無票收入的一樣填寫,如果在300,000以內(nèi)的在10欄里面填寫 超過的在第一航和第三行里面填寫 減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面
2023-03-11
?您好,填 10欄就行 季度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)。如果沒有其他免稅項(xiàng)目,則無需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。
2025-01-11
未開票收入填寫在第一行
2025-01-14
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