您好!這個(gè)你計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支就好
老師。我們是小規(guī)模。三季度營(yíng)業(yè)額不足30萬(wàn),我做賬的時(shí)候也做了減免普票的增值稅,應(yīng)交增值稅(自己開(kāi)的專票)應(yīng)該是100+,結(jié)果剛剛做第四季度的帳的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)10月份交了1000+的增值稅,可能系統(tǒng)問(wèn)題,去年的申報(bào)記錄都打不開(kāi)不知道上個(gè)季度報(bào)表出了什么問(wèn)題。 那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?需要先搞清楚上季度的增值稅才做這個(gè)月的帳嗎? 如果真的保多了增值稅應(yīng)該怎么處理? 怎么記賬?
老師你好,我咨詢一下房開(kāi)企業(yè)確認(rèn)銷售收入后申報(bào)繳納增值稅,這個(gè)報(bào)表我應(yīng)該怎么申報(bào),正常應(yīng)該按照發(fā)票不含稅金額和稅額填寫(xiě)的,但是有扣除土地出讓金的部分,實(shí)際繳納的增值稅不應(yīng)該是發(fā)票上的銷項(xiàng)稅額,那這個(gè)增值稅申報(bào)表我需要怎么填寫(xiě)才正確
老師,我們是物業(yè)公司,屬于小規(guī)模服務(wù)業(yè),今年6-9月的物業(yè)費(fèi)是現(xiàn)金收取的,并且忘記在10月征期內(nèi)申報(bào)增值稅,沒(méi)有確認(rèn)這部分收入。如果我第四季度征期申報(bào)增值稅時(shí)同時(shí)把遺漏的應(yīng)確認(rèn)收入也一并申報(bào)那么第四季度就會(huì)超過(guò)45萬(wàn),就會(huì)涉及繳納增值稅,實(shí)際我如果按期申報(bào)第三季度和第四季度都不會(huì)超過(guò)45萬(wàn),我現(xiàn)在賬務(wù)應(yīng)該怎么調(diào)整才能避免不交稅,還如實(shí)確認(rèn)申報(bào)了呢?
老師,我們這個(gè)小規(guī)模在年初增值稅優(yōu)惠政策還沒(méi)出來(lái)前,開(kāi)了3%稅率的發(fā)票。后面出臺(tái)1%的優(yōu)惠政策,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在申報(bào)增值稅,這個(gè)應(yīng)納稅額的數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填??還是只能當(dāng)時(shí)1月份怎么開(kāi)的,就按照當(dāng)時(shí)的稅額交?
季度申報(bào)企業(yè) 發(fā)現(xiàn)第一季度實(shí)際繳納的增值稅比賬上應(yīng)交的少0.01(公司第一季度有3%的發(fā)票 當(dāng)初1%政策沒(méi)出來(lái),4月申報(bào)倒退收入后申報(bào),我估計(jì)應(yīng)該是填減免申報(bào)的時(shí)候沒(méi)注意賬上應(yīng)交增值稅余額。)現(xiàn)在怎么操作?
如果把貸款從老板個(gè)人名下轉(zhuǎn)到公司名下的話其他應(yīng)收款會(huì)增加300萬(wàn),如果還是放在老板名義下貸款就是利息不能稅前扣除,其他應(yīng)付款還要掛著200多萬(wàn),這樣情況下考慮怎么貸款?
老師你好,直播運(yùn)營(yíng)的發(fā)票類目開(kāi)什么呢
老師,我剛發(fā)現(xiàn)六月有個(gè)商品沒(méi)出庫(kù)但你做成了出庫(kù),這個(gè)月其實(shí)才出庫(kù),那我怎么調(diào)整呢
勞務(wù)公司收到用工單位打入的費(fèi)用怎么入賬,會(huì)計(jì)科目怎么寫(xiě)
街道與百姓簽的征收補(bǔ)償協(xié)議 不寫(xiě)身份證號(hào)只有名字可以嘛
老師,公司申報(bào)個(gè)稅的完稅證明在哪兒下載打印
小規(guī)模公司增值稅繳納的時(shí)候稅務(wù)系統(tǒng)上的比發(fā)票上的少1分錢,記賬的時(shí)候按發(fā)票上的記賬了,這個(gè)怎么沖?
洗浴會(huì)所,給男浴買體重秤一臺(tái),記哪個(gè)科目
老師,甲公司跟乙方的合同,工程款能委托丙方收取嗎,甲公司和丙公司沒(méi)有任何往來(lái)
你好 有實(shí)操的小白做酒店會(huì)計(jì)好做嗎
我摘要怎么寫(xiě)合適?借 稅 貸營(yíng)業(yè)外 這樣嗎?
你好!是的。分錄就是這樣。 調(diào)整增值稅申報(bào)系統(tǒng)差異
好的 非常感謝
你好!不用客氣的了