按你開的不含稅的銷售額的,你這個(gè)不需要交稅。
老師您好,我想問一下我是個(gè)體工商戶 我定期定額核定的是銷售類(核定9萬(wàn)8)開票開的服務(wù)類,比如按照以前的政策一個(gè)季度不能超45萬(wàn) (我一個(gè)季度銷售類未開 服務(wù)類開了27萬(wàn) 老師就說(shuō)我一個(gè)季度開超過45萬(wàn) 合計(jì)銷售額是按照核定9.8*3+加開的服務(wù)類的發(fā)票27萬(wàn)來(lái)算的嗎
小規(guī)模納稅人月/季度為超過15萬(wàn)及45萬(wàn)的規(guī)定到其中包含部分開具的是專票,這種情況下專票部分單獨(dú)剔除出來(lái)按不免增值稅繳納增值稅,而開具普票部分按免增值稅申報(bào)享受納稅政策呢????? 還是雖然不含稅銷售額未超過月15萬(wàn)及季度45萬(wàn)規(guī)定,只要開具過一張專用發(fā)票所有的普票+專票銷售額均全額按3%減按1%來(lái)申報(bào)繳納增值稅呢?????
小規(guī)模納稅人2023年增值稅免稅額度是季度30萬(wàn)吧,月度是10萬(wàn)嗎?按季度申報(bào)的話我這個(gè)月開了15萬(wàn)后面不開了也是免稅的吧,現(xiàn)在開票稅率是免稅還是1個(gè)點(diǎn)
全電普通電子發(fā)票報(bào)稅,是核定征收,每月5萬(wàn),季度納稅,第二季度開電子普票114064.79,我要報(bào)稅,是按照開多少票去納稅,還是按照核定的數(shù)額15萬(wàn)去納稅?
你好,我想問下電子普票剛開的公司,核定每月是5萬(wàn),季度是15萬(wàn),我就開了兩個(gè)月開了11萬(wàn)多,我納稅是按照我開出來(lái)金額不含稅銷售額繳納,還是按季度15萬(wàn)納稅?
合營(yíng)企業(yè)是權(quán)益法還是成本法,是不是達(dá)到50%以上才是成本法
工作半年了,公司答應(yīng)滿3個(gè)月買社保,但是一直沒買社保,能告公司吧
你好老師個(gè)體戶工商年檢怎么填寫
買票和虛開發(fā)票是一回事嗎
老師,資本公積可以彌補(bǔ)虧損嗎,書本上標(biāo)注的不能,做題的時(shí)候又說(shuō)可以,很疑惑
集團(tuán)內(nèi)兩個(gè)平級(jí)母公司相互劃轉(zhuǎn)持股比例相同的子公司股權(quán)會(huì)計(jì)處理怎么做,平價(jià)轉(zhuǎn)讓涉稅嗎?謝謝
1給老板業(yè)務(wù)費(fèi),直接從對(duì)公提現(xiàn)給老板可以嗎?,2.老板拿到項(xiàng)目送人可以直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?3.然后納稅調(diào)增也是直接按實(shí)際發(fā)生的60%,不超過當(dāng)年收入的千分之五嗎?請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接
老師好,我是一家經(jīng)營(yíng)充電站業(yè)務(wù)的一般納稅人,給客戶充1000送150的業(yè)務(wù)怎么確認(rèn)收入,會(huì)計(jì)分錄怎么做
個(gè)體工商戶查賬征收需要每月申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
甲公司因處置子公司收到現(xiàn)金 350 萬(wàn)元,處置時(shí)該子公司現(xiàn)金余額為 500 萬(wàn)元。甲公司合并現(xiàn)金流量表列報(bào)的應(yīng)該是投資活動(dòng)還是籌資活動(dòng)?流入還是流出?
我這個(gè)不用納稅嗎,之前那種紙質(zhì)的發(fā)票每月核定是3萬(wàn),季度是9萬(wàn),不超9萬(wàn)的話是不納稅的,這個(gè)電子普票是是核定5萬(wàn),所以我不知道要怎么繳稅了
你好不需要交那的。